你好,你看下你能查到以前的申报信息吗?
老师,请教一下,我电脑中病毒了,重新组装了系统,个税申报有部分员工已经离职了,需要在个税申报系统里面修改成非正常吗 就是说1月份申报个税的人数和这个月申报个税的人数不一样,这个月减少了一部分,但是我今天试了一下,人员信息采集里面已经离职的人员不能写成非正常 如果我只把在职人员录入系统,已经离职的人员不录入系统,也不把离职人员修改成非正常,这样有没有什么影响
个人所得税征期内,申报成功并且扣税了想去另外一台电脑申报怎样才可以,我在之前那台电脑,不能发送报表上面申报表更正,但是在另外一天电脑上还是不行
您好,老师,请问一下,我在新电脑上重新下载了个税申报系统(自然人电子税务局扣缴端),如何才能让之前的人员信息在我这台电脑上显示呀
老师您好,我们公司的个人我一直用另一台电脑申报,信息也都在那台电脑上,但是同事在我不在的情况下换了系统,现在信息都没有了,这个我怎么找回之前的信息,因为员工要有100多人,人比较多
1月份报12月份的个税已经申报过了。更换了一台电脑,添加了同一个人的信息,还需要重新申报个税吗?同时想要暂停这个人的个税申报,能直接在新电脑上面人员信息里面设置非正常,填写离职时间,报送吗?在个税系统这个月设置非正常,还是下个月报税前设置非正常?离职时间应该写什么时候?1月份入职新员工,在个税系统添加新人员是这个月添加,还是2月份报1月份个税前添加?入职时间应该写什么时候?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
查不到了
查不到的没法在你电脑上更正,你需要带着纸质的申报表、公章。
在电子税务局网页版上能查到,这边能作废重新申报吗
不一定 你可以试下的