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老师好, 您帮我看看,公司交社保分录这样做对吗,还有更简练的分录吗?1、企业计提社保时,做如下分录, 借:管理费用-社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分)。 2、实际发放工资时,扣回个人应负担的部分, 借:应付职工薪酬-工资(应发数), 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分), 银行存款/现金(实发数)。 3、企业实际上缴社保的时候, 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分), 其他应收(付)款-社会保险费(个人部分), 贷:银行存款/现金。

2024-04-30 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-30 16:50

你好,同学 老师仔细看了分录,没问题的

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快账用户1708 追问 2024-04-30 16:50

这个社保分录和计提发放工资分别就分录就可以了吧?

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齐红老师 解答 2024-04-30 16:51

这个社保分录和计提发放工资分别就分录就可以了吧? 是的,同学

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快账用户1708 追问 2024-04-30 16:52

老师还有一个问题比如扣社保的回单是五月份的,扣的是四月份社保费,那这回单放在四月的凭证里对吗

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齐红老师 解答 2024-04-30 16:53

那这回单放在四月的凭证里对,对的

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快账用户1708 追问 2024-04-30 16:54

谢谢老师,五一节快乐!

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齐红老师 解答 2024-04-30 16:54

不客气,同学,五一快乐

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你好,同学 老师仔细看了分录,没问题的
2024-04-30
是应发工资包含个人负担的社保个税。
2023-06-19
你好,那实际应该是用其他应收款,是这个意思吧,现在借其他应付款,贷其他应收款。以后你用一个网来科目就行。
2023-03-20
是的,你写是对的是的,
2020-06-12
你好: 没问题,除了没有扣个税。
2020-11-30
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