同学,你好 退税意味着要查账 我们这边退税不查帐的
老师,请问你们有实操过企业所得税汇算清缴时要退税的?这种情况下税局会不会查什么资料?
老师,小规模纳税人,第一季度交了企业所得税135元税款,现在申报第四季度税收,企业所得税为亏损,想问下这样的情况,明年汇算清缴会退税吗
老师你好,我们第一季度预缴企业所得税,年度汇算清缴时要把之前的税退了,税务那边说要退税就得查账,要不然我就把税调平,我想问一下这种有什么办法调吗
老师我想问一下,现在报企业所得税汇算清缴时出现退税情况,退税意味着要查账,企业又不想查账,这种情况应该怎么解决
老师我想问一下,企业所得税汇算清缴出现退税这种情况,如果不想退税能不能调工资
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
我们这边要查
同学,你好 好的 建议是按实际做,如果你一定要不退税,那就少做几笔费用
如果我不想退税要怎么解决
同学,你好 如果你一定要不退税,那就少做几笔费用
那四季度的报表好要改了
同学,你好 需要更改的
假如退1000,成本要做多少
同学,你好 所得税5%的话 1000/0.05=20000