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老师请问一下,餐饮业,客人到店消费,菜品收入800元,餐具和纸巾收入20元,酒水饮料收入300元,这笔业务要怎么做分录?谢谢

2024-04-28 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 17:00

借银行存款1120 贷主营业务收入,餐饮服务 应交税费,应交增值税。

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:00

块都是属于餐饮服务。

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:02

酒水饮料,餐具和纸巾都全部记入主营业务收入吗

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:03

是的,对的,是这么做的。

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:03

听课时老师讲的是餐具要记入其他业务收入?

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:03

都是单独发生的,一块做就行。每个月都有这个收入,不是偶尔一次两次。

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:06

好的,谢谢老师,如果当月不用缴纳税款就不用记入销项税,如果要缴纳税款就要做应交税费应交增值税销项税的分录吗?

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:07

是小规模纳税人吗?如果是小规模的话,做应交税费,应交增值税,即使不需要交税,也需要加税分开。不需要交税的季度末,你再把它结转到营业外收入里面去。

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:10

是小规模纳税人,那么结转时的分录是这样吗?借:应交税费应交增值税消费税 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:10

借应交税费应交增值税 贷营业外收入。

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:11

小规模的增值税就一个二级科目。

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:14

老师,有收入以后结转成本的分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:15

借主营业务成本 贷原材料 应付职工薪酬、工资。

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:16

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:17

不用客气 工作愉快

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:19

老师,还有个问题,餐厅开业时做了个充值活动,例如顾客充值1000元餐厅赠送1000元,顾客就有2000元,这种充值业务怎么做账啊?

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:22

借银行存款 销售费用 贷预收账款

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快账用户5480 追问 2024-04-28 17:25

老师,赠送的部分进入销售费用对吗? 还有就是抽奖活动,例如抽了一等奖800元,也是用来后续可以抵扣餐费的,这个分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2024-04-28 17:26

借销售费用贷预收账款。

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借银行存款1120 贷主营业务收入,餐饮服务 应交税费,应交增值税。
2024-04-28
同学你好 其他酒店发票开给你们 你们做成本就行了
2021-07-20
同学你好, 1、你们是培训学院,这里就需要按照合同金额确认主营业务收入 2和3和4、如果你们这边餐厅和住宿是分开利润中心核算的,那你就要将其中的餐饮收入和住宿收入分别确认到餐饮和住宿的利润中心去,同时餐饮和住宿的成本 5、账务处理: 收到培训收入时 借:银行存款等 贷:主营业务收入——餐饮,住宿等各个利润中心 借:主营业务成本——餐饮、住宿等各个成本中心 贷:库存商品、相关费用的负数等
2021-10-30
借银行存款424000 贷主营业务收入400000 应交税费-销项税24000
2021-10-12
你好 稍等给你回复的。
2022-12-05
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