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老师,您好。请问航天信息维护服务费怎么进行账务处理,付款收到发票,借:应交税金-减免,贷:银行存款,还是借:管理费用,贷:银行存款,然后管理费用转出到应交税金—减免 谢谢

2024-04-28 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 11:44

你好,付款收到发票,分录是 借:管理费用,贷:银行存款 全额抵扣,分录是 借:应交税费—应交增值税,贷:管理费用 

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快账用户1365 追问 2024-04-28 11:46

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-28 11:47

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

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你好,付款收到发票,分录是 借:管理费用,贷:银行存款 全额抵扣,分录是 借:应交税费—应交增值税,贷:管理费用 
2024-04-28
你好,这个不用结转,直接抵消了
2022-01-05
你好,贷:管理费用 280 不需要再结转
2022-01-30
同学你好 贷管理费用
2021-06-08
你好,借管理费用负数。
2021-06-08
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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