你好,付款收到发票,分录是 借:管理费用,贷:银行存款 全额抵扣,分录是 借:应交税费—应交增值税,贷:管理费用
老师你好,税控系统航天信息费享受减免税。借管理费用280 贷银行存款280。借应交税费-应交增值税-减免税 280 贷 管理费用 -280。老师减免税280还需要转到营业外收入吗
税控服务费会计分录: 支付时 借:管理费用 贷:银行存款 抵扣时 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 抵扣后借方的减免税款余额怎么处理?
航天税盘的服务费,借管理费用,贷银行存款,借应交税费-应交增值税(减免税款)贷管理费用(负数),不知道这个减免税款怎么结转,有的说转入进项,有的说转入转出未交增值税里,再结转到未交增值税
老师,税控盘的费用是不是全额抵扣的,账务处理是借:管理费用-服务费,贷:银行存款,税款减免是借应交增值税-应交增值税(减免税款),贷:管理费用-服务费
老师,您好。请问航天信息维护服务费怎么进行账务处理,付款收到发票,借:应交税金-减免,贷:银行存款,还是借:管理费用,贷:银行存款,然后管理费用转出到应交税金—减免 谢谢
差额征税的行业可以取消差额征税按常规的行业去销项减进项报税吗,
老师我们是石家庄小规模纳税人, 需要给邢台项目开发票,1、开外管证时,今天要开24000元发票,合同金额我写多少?合同金额20万的话,那我开外管证时合同金额写24000元?还是20万? 2、我们老板给的是电子版合同,只有合同签订日期2024年12月,工期大概35日,那外管证合同有效岂止时间我咋写? 3、我们是小规模纳税人,增值税季报,所得税季报!4月份不含税异地开票金额超过10万元了,我还需要4月底预交增值税和所得税款吗
我们是外贸企业,我们申报了一笔退税款,供应商是第一次供货,税务发了函调给对方税务局,对方税务局回复函调说手续不全,要让我们出口转内销,但实际货物是不需要退回来再销售的,比如进货金额80万,进项税7.2万,出口销售100万,退税率9%,请问这笔业务如何做会计分录,如何填写纳税申报表
某公司,之前的固定资产没计提过,怎么重新开始做账计提
我这个问题问到一半就结束了怎么弄?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
以前年度支付的款项没有发票的没有调增可以在今年调增吗
老师,帮我看一下这个是属于小规模吗
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利