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老师:我想问下:3月份开的发票,正常入费用账了,4月份发现,这个发票,把我们的税号开错了。然后4月份重新开了,那3月的这笔费用要调整吗?

2024-04-28 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-28 09:40

同学你好 不用 直接四月原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录就可以

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快账用户1473 追问 2024-04-28 09:55

那这笔分录合计下来,金额就是0

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快账用户1473 追问 2024-04-28 09:55

一笔负数,再一笔和负数一样的正数,是吗?

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齐红老师 解答 2024-04-28 09:57

对的 是这样操作的哦

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相关问题讨论
同学你好 不用 直接四月原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录就可以
2024-04-28
你好,135的发票你做账了,然后后期又发现错误了,于是拆下来之后又给了她,那你现在的话,把原来135的凭证全部反向冲点,就是说把凭证会计科目金额写上以后呢,做一个负数金额的凭证。
2022-08-23
可以的,可以这么做的。
2023-06-08
您好,是的,先红冲,再按发票做分录,我们摘要里都写上发票号的
2024-05-09
是的,要进项税转出的
2021-04-16
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