您好,这是损失了哇,填 (A105090)表 处置投资项目产生的投资收益,按税法规定确认为损失的,在《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》(A105090)进行纳税调整。
股权转让事宜,公司认缴3159万,实缴220万,自然人独资企业,现在要把股权转让给另外两个人,转让收入额要怎么确定?
汇算清缴:转让股权产生的投资收益-40万元需要填哪些附表?怎么填
请问我们公司21年股权转让损失174万,所得税汇算清缴怎么填?
老师,您好!请教个问题,我们是A公司,之前投资B公司100万,入账是借:长期股权投资100万 贷:银行100万;现在要把之前投资在B公司的股权转让给个人刘某,股权转让收入刘某给我们A公司转了一笔85万,这笔85万的股权转让收入完整的分录怎么做呀?
别人15万买了我们投资的一家公司股权,汇算清缴怎么调整
老师 我预缴增值税税自己先提交了 不能扣款 又去税局重新预缴的 我提交那个怎么删掉呢?
老师,水电费已付款,未来票,能暂估吗
老师,交接时,把各科目余额打印出来就可以了吧
保险单上面的车船税怎么算的?
老师你好,有负面清单的和直系亲属有关系吗?
公司走税务注销流程,对我们得存货和固定资产出售有异议,要求我们提供所有的账册和相关明细表,以及成本明细,我们如何应付税务局的要求
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
投资收益纳税申报表要填嘛,但是缴纳印花税的计税金额是2464641.4元,问题资产损失随便填一个数字都会变0
您好,我们转让不是按220交印花税么 2.投资收益 在A107010表中要填 3.下面这个是不是不调增了
是这样吗,因为另一家收到投资分红45万,另一家股权转让亏损20万
这个资产损失调整表不能填,填了还是0
能填了,是不是按你这样填
您好,另一家收到投资分红45万,这个是确认到手的么,那就是您的填法
这样做对不对
您好,是的,是您这样填的