您好,固定资产正常折旧 A105080表 2-7行按实际的数据填列 23年摊销了租入办公室装修费 A105080表 33行按实际的数据填列 23年享受了一次性扣除政策 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写 第二年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 8列都是原值,5列填0
老师,我公司在2020年1月购入一辆20万的车,正确的话应记入固定资产并且累计折旧。但之前的财务错误的理解了一次性税前扣除的政策,直接记了一笔20万的营业费用,且记在了2019年12月,没有入固定资产,这样的话资产负债表里头固定资产那一栏就错了,并且之后买的三辆车也都是这样记账的。老师,您看我需要怎么调账才合适啊,是不是调账还不能影响利润表这些啊。然后第二个问题,固定资产一次性税前扣除的政策具体怎么理解啊,车折旧的话最低年限是4年,比如一辆车100万,我选择4年累计折旧,一年就是25万。那么一次性税钱扣除是说买了车的第一年可以一次性扣除当年的25万,还是扣除100万呢?谢谢老师,期待您的回复!
您好,老师,2020年我们公司有固定资产,我分4年计提折旧,我填写2020年度第一季度企业所得税固定资产加速折旧扣除优惠明细表里500万元以下设备器具一次性扣除这一栏,我第二季度和第三季度都延续了上季度的数据,那2021年度这个表是重新置零还是延续今年年末的数据?我其实是填错了这个表,我想在填年度所得税表时调整一下,我就是怕下个年度这个表还得延续今年的数据,请老师解答疑惑,怎么办!谢谢
老师 你好!请教下这道题。我公司买了一台电脑,价值5500元。我想把固定资产一次性扣除。在填写这张表格的时候,本年享受优惠的资产原值填5500, 账载折旧摊销金额458.33元; 按照税收一般规定计算的折旧摊销金额5500元。 享受加速政策计算的折旧摊销金额5500元吗?我有点蒙 纳税调减金额是填多少?不知道怎么算 享受加速政策优惠金额又怎么算? 老师拜托告知下我这个会计小白谢谢!
老师,22年购入轿车29万,已经在22年税前一次性扣除,22年累计计提折扣7万,固定资产账面价值剩余22万,那23年现在递交季度报表,资产加速折旧明细表的怎么填写呢? 问题:资产加速折旧摊销优惠明细表的怎么填写呢? 1、本年享受的资产原值还是填写29万还是填22万?2、本年累计帐载金额怎么填?是去年的累计折旧费7万加上今年的累计折旧3.5万金额吗?还是只填写今年计提折扣的3.5万? 3、享受加速政策计算的折旧摊销金额是29万,还是22万?
企业所得税资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表 这个表怎么填? 7月份新购置的。 小汽车买价加上车购税=334201.42(这个是填到“本年享受优惠的资产原值”这一项吗? 8月份计提了折旧6614元 9月份计提了折旧6614元 按照平均年限法,有预计净残值16710.07元 麻烦老师看一下这个表是这样子填写吗?
老师您好,我想咨询一下,有没有应收账款账龄分析表
老师,公司社保个人部分也由公司出,这样的话这个费用在计提社保的时候个人部分就直接进管理费用-职工福利费 这样可以吗?
c选项 错报重大且具有广泛性 应当是否定意见 为什么无法表示意见是正确的
老师,您好!我公司一月份申报的印花税,专管员说需要自查一下,然后重新列了一个新的印花税的金额,需要进行申报,比之前需多缴1000多元。现在专管员说要申报,我该怎么操作?
老师你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是筹建期,这个月开票营业了,所有费用不计入开办费了吗?和平常正常入账费用吗,比如销售费用—招待费,管理费用—办公费?是这样吗
老师:去年借:预收款 贷:主营业务收入。应交水费。 的会计分录,今年发票冲红,怎么做分录?
老师,付的环保公司的环评及水保费如何写会计分录
老师您好,餐饮行业使用会员卡顶户外广告费如何做账呢?
企业所得税汇算清缴,基本信息里面有个主要股东及分红情况,这个怎么填写,点击获取初始化数据可以得到吗?
您好,老师,机器设备是法人2013年买的,原来干活一直也不用开发票就没有成立公司,今年4月份成立的个体工商户,这个机器设备能入账计提折旧吗?
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固定资产都是电子设备,麻烦老师发一下6行填列的具体说明
您好,好的 A105080表 第6行,第1和4,2和5,3和8填的都是一样的数,分别是原值,累计折旧本年贷方发生额合计,累计折旧期末余额
老师,第6行填的是数据包括一次性扣除政策的固定资产吗?
麻烦老师看一下,哪些填的不合适,一次性扣除政策的固定资产是23年11月购进,12月开始折旧,四季度享受了政策
您好,原来加速的也是电子设备,这个包含的哦。 要把 A105080表 第6行,第1和4,2和5,3和8填的都是一样的数,分别是原值,累计折旧本年贷方发生额合计 结合下面一起加和填入 A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值)
老师,4.5.8列都是原值填写后,调整金额就错了啊,最终调整金额应该是一次性扣除的96055.56啊
您好,不好意思,上面有条信息我们是一个时间发的,我现在才看到 我们的电子设备有直线法还有加速折旧,是要2种考虑结合起来填数的嘛
老师,6行2列填的是本年折旧,5列填的是2列本年折旧+11.2行7列的享受了加速折旧额,是这样理解吗?
您好,不是的,5列是税法的加速,您看这个比如清晰的图解 https://www.sohu.com/a/409611024_120796657
老师,第6行填的是所有固定资产,包括以前年度购进的(没有享受政策,正常折旧),第5列按所有固定资产原值填写后,纳税调整额就不对了,还是没懂啊
您好,咱这个要先把这个加速折扣资产剔除来,自已在表格里预填好,再把加速折旧的也填一行,然后相加再填入表中