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请问一下老师,员工出差的住宿费可以抵扣专用发票吗

2024-04-25 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 17:01

你好,这个是可以抵扣的

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:02

请问一下老板的在本市酒店的住宿可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:03

那个得看什么情况?非工作原因住宿不行

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:06

出差是不是飞机票住宿费只要是专票都可以抵扣啊

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:06

餐费可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:08

餐饮和旅游都不能抵扣的

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:10

他是出去办事之后住的宿,但是问题是他取的不是外地的,没有高铁票飞机票等可以证明啊

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:11

出差,说的是出差飞机票住宿费餐费是不是只要是专票都可以抵扣啊

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:11

那个就按普票不抵扣就是了,金额也不大

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:12

如果不抵扣那账务应该做到那里啊,摘要怎么写

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:16

做不抵扣勾选就是了哈。就是报销因公办事住宿费

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:22

做到管理费用出差费是吧,只有发票和报销单可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:23

嗯嗯,写明办什么事住宿就行

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:24

老板的报销,老是很久才给我,他自己都忘记干啥了

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:24

跨年的就不建议报销了

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:25

不是跨年的,通常是3个月左右

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:26

所以怎么办呢,这个不知道办了什么事的住宿费还能做出差费吗

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:29

叫他好好想想,没有理由很麻烦的

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:38

只要在报销单备注上面写因XX时外出办事住宿费就行吗

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:39

是的,就是那个意思的

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快账用户3936 追问 2024-04-25 17:41

请问一下广州驻点同事来到深圳公司办事的住宿费可以做出差费吧,可以抵扣进项税吧,备注我可以写广州到深圳公司办理事宜可以吗

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齐红老师 解答 2024-04-25 17:43

不是本公司的员工不能抵扣

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