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你好23年4季度报错税多报了增值税和附加税,24年4月份退回来了,在做所得税汇算清缴时,我如何调整,在哪张表里调

2024-04-25 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-25 16:19

您好,A100000表第3行填写调整后的附加税,增值税不涉及到所得税,不用在汇缴调整

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快账用户8510 追问 2024-04-25 16:21

其他的啥也不要做?

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齐红老师 解答 2024-04-25 16:28

您好,是的,我们现在退税的分录  借:银行(正)   贷:应交税金-未交增值税(负)  未分配利润(代替税金及附加)(负),您看这个分录只有附加税影响了利润

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快账用户8510 追问 2024-04-25 16:37

关联业务表119企业集团最终控股企业,是还是否,这个公司法人100%控股

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齐红老师 解答 2024-04-25 16:39

您好,填否就可以,不用申报的

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快账用户8510 追问 2024-04-25 16:44

201部门名称填什么

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齐红老师 解答 2024-04-25 16:49

您好,比如:行政部财务部销售部采购部

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您好,A100000表第3行填写调整后的附加税,增值税不涉及到所得税,不用在汇缴调整
2024-04-25
财务报表不需要修改,汇算清缴、纳税调增就行。
2024-04-25
借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:利润分配-未分配利润
2024-04-25
你好,具体的是哪一个税款?企业所得税的吗?
2024-04-25
你好,那你多交的税款的时候怎么做的? 借方有余额吗?
2024-04-09
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