你好,可以的,可以这么做的
老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
老师好!我支付了一批赠送给客户的礼品,并且收到发票,能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗?
老师,这个分录 没看明白,向您请教一下 公司购买酒水用于送礼,借记销售费用-业务流程招待费和应交税金-销项税(进项税额),贷记存款和应交税金-销项税(销项税),这里是不是进项销项一借一贷就没有了,那也不涉及要交增值税了?买酒水的发票用来送礼和招待是不是也能开专票?
请问一下老师,股东买了首饰送给客户,发票珠宝首饰的发票来报销,我能不能只有这个发票和报销单,直接做管理费用-业务招待费
请问老师,4月份老板报销的一笔送客户礼品的费用,我做了业务招待费,现在我把这边红冲了,请问我可以把4月份凭证这笔的发票抽出来不要吗
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
问一下 现在达到生产条件必须要消防过了和环评批复后 备案试生产吗 没有做就生产了 财务上能正常做账吗
老师,想问下个人所得税完税证明在哪里可以下载
郑慧芳老师,回答一下我的问题,其他老师不要抢答,否则差评
老师好,在乱账调整时,把收入200元写成20元,差额180元的分录是不是:借:库存现金180元,贷:主营业务收入,贷应交税费—应交增值税(进项税)
请问一下这个计算的 我怎么算的不得123600啊?一时忘记咋算的了
老师。如果我们的外账是代账公司做的,那虚开发票,是不是去找外账呢?
老师,法人跟法定代表人,有啥区别吗?是一样的吗?
老师母公司银行账户收不了收入,然后子公司代收在母公司这边怎么做账? 子公司这边又怎么做账?
请问一下老师,如果以前我们一直以来基本没有通过主营业务成本,都是做到期间费用的,那请问一下,是不是现在最好不要突然主营业务成本有数据比较好啊,保持报表跟以前差不多,不要太异常啊,有这个说法吗
好,你有收入没有?如果有收入,一定要有成本。要不不合理。
我们是拍卖服务行业的,基本不会做成本,都是期间费用的,
好,服务人员的工资,服务部门的水电费,房屋租金,这个就是成本。
就一个办公室,没有什么区分的,而且也不是一直有收入的,所以一直以来都是做期间费用,我了解几个同行,他们也是基本坐期间费用的
哦,那你多多少少的做一部分工资。
以前都没有做过,现在要做吗,不需要保持跟你说差不多,报表不要出现什么太多变化吗
你好,利润表里面最起码有主营业务成本。
那如果没有收入我就不做成本,如果当月有收入我就做一部分吗,但是感觉哪些费用都应该是期间费用,不应该是成本,我可以这样吗,有收入我就把销售费用里的工资全部做成本,没有收入就做销售费用
你好,拍卖你们赚取的是佣金,那提供服务人员的工资对应的不就是属于成本吗?你如果觉得不合理,你可以不用做。