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老师好!我支付了一批赠送给客户的礼品,并且收到发票,能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗?

2024-01-06 12:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-06 12:31

你以后还查明细吗 不查明细的不用

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快账用户3008 追问 2024-01-06 12:35

一笔付清收到票了!就没有必要了吧?如果有欠款或者未收到票得查明细吧!

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齐红老师 解答 2024-01-06 12:36

可以的,你不查就可以直接按照第一种来做。

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相关问题讨论
你以后还查明细吗 不查明细的不用
2024-01-06
一般用往来款过渡,好用来核算
2022-02-09
您好,这个不会的,是不会的哈
2022-06-12
你好 ;   有的财务做账是为了 核算往来科目 。  为了对账 ; 比如 经常支付备用金给个人的 就需要走其他应付款核算下。 这样 你就可以  根据这个往来科目  到时好对账 判断个人是否欠款或者  是 要支付报销款给个人;   
2021-12-13
第三个分路不对借,应付职工薪酬、社保、 其他应收款、个人负担的社保, 贷银行存款
2023-06-12
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