你好。是的,你说的很对的
老师,有个问题要咨询下你,做的外账会计中有没有做电商行业的?我内账的销售收入,先挂:借:应收账款,贷:主营业务收入(不考虑税),款到支付宝,借:其他货币资金-支付宝,贷:应收账款,提现到银行之后,借:银行存款,贷:其他货币资金,这边外账是没有通过其他货币资金核算的,销售直接挂借方应收账款,回货款提现到对公账户,借:银行存款,贷:应收账款,支付宝流水账单没有导过,后台扣的佣金服务费,直接做现金支出,没有通过其他货币资金可以吗?我们内账刷单那些也挂了往来,我是直接借:应收账款90,销售费用(佣金,服务费等)10.贷:主营业务收入,借:银行存款90,贷:应收账款90,后台佣金,服务费我直接对冲收入了
老师 你好! 年底了需要给客户送一些礼品和奖券,这些费用,分录: 借:销售费用--业务招待费,贷: 银行存款或其他货币资金 对吗?
老师,你好。 外贸企业,客户支付C&F金额,40000 其中海运费3000 怎么做分录呢? 应收账款 40000 主营业务收入 37000 其他应付款 海运费 3000 这样吗? 要是我把海运费做成销售费用呢? 借 应收账款 40000 贷 主营业务收入 37000 贷 销售费用 海运费 3000 付海运费时 借 银行存款 贷 销售费用 海运费 这样好像不对了 只能做成其他应付款,不能做到成本里吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 2000 贷:银行存款 2000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 2000 贷:其他业务收入 1769.91 应交税费-应交增值税-销项税额 230.09 3、结转成本时,借:其他业务成本 2000 贷:库存商品 2000 我想问,这样子的一个分录,对吗?
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
资产负债表期末未分配利润是正数,我要把未分配利润变成负数,我需要调整哪些数据
收到客户购买商品的合同定金,客户不提货了,定金不退,需要开发票,发票上的品名是按照合同上的品名写吗?
在山姆超市买的一些水果,猪肉,饮料,零食等可以入账吗
老师,净残值的处理方法有哪些?
你好老师,这是餐饮2024年1-10月是小规模,之前会计账上未做价税分离,发生在一二季度,税务按含税报的,扣税时,借税金及附加贷应交税费,缴纳时,借应交税费贷银行 我现在要把账调对,应该怎么做,分录是什么
杭州进出口 商品已经出口,但是合同错误,购买方写错了,发票购买方也错了,是24年的单子,现在应该怎么办?
老师计划成本,什么时候记材料采购,原材料,什么时候记材料采购这块有总结吗
专门借款资本化利息暂停期间,闲置收益也需要暂停嘛?
老师计划成本,什么时候记材料采购,原材料,什么时候记材料采购这块有总结吗
老师,单位参加失业保险缴费基数去哪里查询,
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利