可以的,可以这么做的
老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师,因为2月发放1月员工工资的时候有少发或者多发员工的工资,是因为专项一些信息导致,所以出现小额的个数不一致。差额部分我在3月发2月的工资时直接放在应交部分了,我现在报2月的个税的时候发现其实当时算的也不对,因为这部分不应该放进工资表里面算的,那现在还要补差额,好麻烦,有什么比较妥当的方式时做吗?
老师。实发与应发的工资因为是四舍五入有小数点我做计提的时候,差额调到制造费用-工资,做一笔调整的分录冲平这样对吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:制造费用-工资(贷方负数)
老师好,请问,社保的基数,是以应付职工薪酬—工资 的借方发生额?还是贷方发生额 来计算呢? 因为我们每年1月份 都涨一点工资,而且我们工资是本月计提下月发放,所以我借方和贷方发生额是不一样的。借方其实是去年12月到今年11月份计提的,贷方是今年1月份到今年12月份计提的。因为每年1月计提时都涨点工资,所以借方和贷方发生额不一样。按哪个计算?
老师,问下,工资发放的尾数差额几毛几分,要计到哪里去?实际发放的时候四舍五入,整数发放的,导致有的月份多一点点,有的月份少一点点,直接冲减工资可以吗
老师好,想问下我们公司去年年底是亏损的,今年一季度利润表有一点点盈利,这个月大征期所得税月度申报怎么需要交税呢?去年的亏损为什么没有冲减?
担保费没有付完总价150万,先付75万,待付完再摊销,?担保期2年报
老师开谷类发票需要缴税吗
前任会计入账科目,与二级明细账。我如何跟下去做
想要注册物流运输公司,应该从哪里开始呢?河南濮阳这边
老师,请问我们公司收到劳务派遣公司开的发票,我们怎么做账,需要计提吗?
我们干装修的挂靠到别人公司,所有票据都写的别人单位给别人,请问跨区域装修我们需要办外经证还是被挂靠单位办理?
老师!您好!在建工程期间,前任会计没有把固定资产分出来!都是和工程项目放到一起了!最终转入固定资产了,我现在想要重新盘点资产,老师可以出一个意见吗
担保费没有付完总价150万,先付75万,待付完再摊销,?
请问有借款合同格式嘛?谢谢
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