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请问老师,茶叶公司销售返点赠送给客户的茶叶分录怎么做呢?是不是要做所得税和增值税视同销售收入?

2024-04-22 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-22 11:30

你好是的,这个是视同销售。

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快账用户4642 追问 2024-04-22 11:35

分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2024-04-22 11:38

你好,这个借销售费用贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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快账用户4642 追问 2024-04-22 11:39

借方“销售费用”没有发票是不是要做纳税调增?

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齐红老师 解答 2024-04-22 11:40

你好是的。就是这样子,所以一般老师都建议开带折扣的发票。

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快账用户4642 追问 2024-04-22 14:57

老师,如果是开的折扣发票,,是不是要把这个金额填写在汇算清缴“纳税调整项目明细表”里收入类调整“销售折扣、折让和退回”里?

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齐红老师 解答 2024-04-22 14:58

你好!不用。你开带折扣的,按折扣后的金额来申报收入就行

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你好是的,这个是视同销售。
2024-04-22
同学,你好,不用,直接做招待费就可以了。
2021-01-11
你好; 一般收入明细表 和纳税调整表以及一般成本明细表;和主表的
2024-04-23
您好 借 销售费用-样品费 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借 主营业务成本 贷 库存商品 要交增值税跟所得税
2022-12-07
对的 这样做就可以的
2021-09-30
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