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请问老师 我司作为增值税一般纳税人 外购货物取得增值税专用发票 无偿赠送给客户 要视同销售 的会计分录怎么做

2024-10-09 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-09 09:52

购入货物时: 借:库存商品 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 无偿赠送客户时: 计算销项税额:假设外购货物成本为 A,增值税税率为 13%,则销项税额 = A×13%。 借:营业外支出(A %2B A×13%) 贷:库存商品 A 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(A×13%)

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购入货物时: 借:库存商品 应交税费 —— 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 无偿赠送客户时: 计算销项税额:假设外购货物成本为 A,增值税税率为 13%,则销项税额 = A×13%。 借:营业外支出(A %2B A×13%) 贷:库存商品 A 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(A×13%)
2024-10-09
你好!1.外购商品赠送给客户要视同销售,小规模的取得专票也是按照价税合一计入,借:营业外支出 贷: 库存商品 购入价税合一 应交税费-应交增值税
2020-11-04
你好; 这个是 视同销售的; 是的。 借库存商品 进项税贷银行存款 ; 视同销售:借 销售费用-招待费贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 借主营业务成本贷库存商品   
2022-05-27
借:管理费用-业务招待费  贷,主营业务收入 贷应交税费-增值税-销项。
2023-05-19
你好借销售费用,贷库存商品,销项税额,所得税是汇算清缴填写视同销售表,对应这个收入按市场销售价格填写,成本,这个是按这个库存商品金额填写, 你这个无偿是宣传公司样品么,那这个还填写广宣费这个表,按你这个销售费用这个金额
2021-07-27
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