由于我没有在系统里面查取得发票,您这个是什么意思?
老师,你好,我想请问一下我们是运输物流企业,去年10月成为一般纳税人,我可以把2018、2019年取得的购买保险的普票现在入账里面做成本吗?之前这些票一直都没有入账。
老师您好!请问我公司在6月取得一张运输发票由于对方没有备注,发票已被我们认证做账,现在专管员通知我们这张发票不能入账,我没有叫对方重开金额小了点,所以要进项转出另外成本也要全部转出等于说这张运输发票整张金额地不能入账,请问我怎么做分录。
老师好,公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示,给了一个被作废的成本票的发票代码,和作废发票总金额,让公司自查反馈情况,公司没有遇见过这样的情况,想请教:1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗?我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票?2、提示里只有被作废成本票的代码,没有票号,自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票,有好多发票代码都符合提示的发票代码,不能判定哪张发票被作废了,那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号?还是说没有办法查询,要一家家打电话问,如果对方说实话我们也没有办法吗?有点不知道怎么自查!谢谢老师
老师,有几个问题: 1.去年暂估成本24万,在今年取得发票5万,剩下的19万要调增交税吗? 2.后面还有成本票要取得的,那我19万的可以不调增吗? 3.去年报表是亏损的,如果要调增交税的话,我分录怎么做? 4.报表按照去年12月的报表报,然后在年报里调增就可以了是吗?
老师你好,我们在11月份错多开了一张票,当时在开票软件点了作废但没有成功,直到这个月才发现,于是我今天做了红冲,但是有一个问题,红字发票是我今天刚开的,那12月份开的红字发票可以做到这个月的分录里面去红冲吗?不然的话我现在做上个月11月份的账,上个月实际根本就没有开票收入,而且也没有成本结转,那不就是虚开发票吗?月末根本没法结转啊,有什么好的解决方法吗?还是说这个开错的根本就不算收入,可以不做收入这笔分录?
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
不知道去年12月有这张32800的成本票
这个直接记入到成本就成
我现在把这张票入账到4月22号,会计分录该怎么写呢?
需要以前年度损益调整吗?
借库存商品 贷银行存款
23年12月份的,做到24年的4月,有问题吗?老师
没问题,因为这个是成本发票直接做就行
取得的成本票-花卉是树苗,现在种植起来,后面用来卖。请问现在是借:库存商品 贷:银行存款吗?
可以记入到生产成本里面也可以
后续销售花卉的会计分录是借:银行存款/库存现金 贷:库存商品
出售的时候,借银行存款 贷主营业务收入
出售的时候:借:银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 借:主营业务成本 贷:库存商品
对的 就是这么做账的