你好 这个是说你们有暂估的成本费用 没有在汇算前收到发票就要交企业所得税了 我现在开出的发票到底是入23年的成本还是24年的-----先做23年 有多的成本再做24年里面去
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
上年暂估了成本50万,期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账,怎么申报汇算清缴? 您好,冲回20万,再按发票入账就,科目是一样的,只是金额冲回是负,发票的是正 汇缴时纳税调增30,因为无票的成本费用不能在税前扣除,A105000g有 27栏,与取得收入无关的支出,账载30,税务0 请问老师,这个调增的30万要不要做 借:分配利润-未分配利润,贷:主营业务成本,这笔分录
上年暂估了成本50万,期中汇算清缴前拿到了20万的发票怎么做账,怎么申报汇算清缴? 您好,冲回20万,再按发票入账就,科目是一样的,只是金额冲回是负,发票的是正 汇缴时纳税调增30,因为无票的成本费用不能在税前扣除,A105000g有 27栏,与取得收入无关的支出,账载30,税务0 请问老师,这个调增的30万要不要做 借:分配利润-未分配利润,贷:主营业务成本,这笔分录
老师,我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万,对方的发票要在24年才能开来,现在我们做23年所得税汇算清缴,对方发票只开来了60万,且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方,暂估应付款贷方,现在收到的60万利息发票,我冲预提时要怎么入账,怎么做会计分录,另外剩下的无票的30万,我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税,这30万对应的当时预提的分录要怎么处理,可以做财务费用借方负数,贷方以前年度损益调整吗,或者还有其他什么合适的办法呢,请老师解答下,谢谢
您好、截止目前取得发票、您公司23年暂估成本费用278000元、24年暂估成本175895.50元、暂估费用49000.00、合计暂估521868.98元、您记得五月底前开回、没有的话需要按5%缴纳企业所得税。老师请问一下这个什么意思,我现在开出的发票到底是入23年的成本还是24年的?不太明白
我们公司3月份取得进项发票50万,但是因业务关系实际发货100万,因供应商发票开不出来发票,业务逻辑对吗?
老师好,改天去应聘家关于加工预制菜的工厂,新办的,请问这行业会计好做吗
老师,您好: 咨询下,房屋租赁业务,支付房租、收到房租发票、确认房租费用,如果归属期不同,要做三张凭证吗?
企业管理咨询公司,其中培训业务,承接的是给某个公司的员工做培训的业务,之前是开票给该公司。 现在客户要求,开票给他们公司来参加培训的员工个人,员工再拿发票去他们公司报销。 请问这种方式,能操作吗?对我公司有什么影响吗?
老师,现在报税用的销售发票汇总表等材料在哪里打印
企业交印花税是按销售合同的不含税收入交,还是按采购合同加销售合同总额的不含税收入交?
老师 一人有限公司持股100% 没有其他股东 现在有人入股 占股40% 注册资本金1000万元 实缴了120万 需要怎么转让股权呢?
我们是建筑公司,合同是和甲方签订的,实际也是给甲方施工的,活干完了甲方说这笔工程款由第三方付款,后来把开给甲方的发票作废了,开给了第三方。如何降低税务风险?正确做法怎么做
老师,进项税额900,销项税额1500 ,应交增值税是不是600,那城建税是不是42,
上一个公司有开解除劳动合同(公司原因) 我又重新找了一份工作只干了三个月离职后可以申请上个公司的失业金吗?(社保交满一年以上)
老师,意思是5月底开出的成本票,都是算23年的吗?可以这样吗?
你好 意思是5月底开出的成本票,都是算23年的吗?可以这样吗?---可以的哈 因为你23年已经暂估了 在汇算前来发发票就可以的
加油,等你的好评哦
好的 感谢老师
加油,等你的好评哦