你好,这个可以先暂估一些成本,然后那个等下个月再把暂估的成本冲销。
老师,上年末利润总额是—125918.74元,上年第一季度预交企业所得税856618.18元,今年汇算清缴业务招待费需要调整22649.73元,其他不需要调整,请问1、汇算清缴应该退还企业多少钱,请详细列出计算过程? 2、汇算清缴过后企业还是处于亏损状态吗?亏损多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申报企业所得税时,需要缴费嘛?如果需要交多少呢?请详细计算过程?
老师在吗,麻烦问一下,就是在汇算清缴企业所得税,第一季度预缴了,然后今年一整年亏损50多万,20年有亏损40多万,现在要叫退税,我不想退,我调增100多万,可以不
老师,我调整了三季度的利润表,对应三季度的所得税申报表也要调整吗(不涉及到交税),还是说可以不调整,汇算清缴时年报按实际的填
企业所得税汇算清缴2022第二季度预交,有以前年度补亏损,现在要退税,怎么报表调整为0不要退税
2022年第一季度交的企业所得税 今年做汇算清缴的时候 退回了 是不是要调整 以前年度损益调整 会计分录怎么做啊 老师帮忙给写一下
老师,有个问题请教下,我们做民宿,平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额,但是这边有一单,我们开给客人218元,平台结算给我们231.75元,平台使用费用是-13.41元,这种情况我们做账确认收入218元,携程汇款给我们是231.41元,这个分录怎么写?
上周我们收到税务局电话,告之我们有三张发票有异常,需要核实,主要原因是对方开发票了,但欠税没有交税,我们现在也找不到开票方了,对方失联了,只能是我们这边已经抵扣的税款作进项转出,这个要怎么操作?
房地产企业 给客户开发票 房地产缴纳产权转移印花税 是含税金额缴纳 还是用不含税金额缴纳
合伙企业中有人工工资(2024年)账务中计提了,但是到现在都没有发放。合伙企业还没有所得税汇算清缴。这个该如何调增呢?从哪里调增?
老师,建筑企业的进项抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建设项目,也有挂靠公司的建设项目,我抵扣的时候必须要对应的建设项目抵扣对应的销项还是不用一一对应
就是物流运费,对方不开发票,我们电商销售的钱已经提现到公账上了,物流公司不开发票,要求走私人账户可以吗
文文老师在吗?接上个问题,上年12月资产过亿,25年一季度扣房产税还是按小微企业扣的?
老师,我们公司给员工签订的是劳务合同,但是员工又每月固定发工资,打卡啥的。这个是申报劳务工资还是代扣代缴呢?
场地费发票一般可用于什么公司情形
这个电商的钱已经提现到公司公账了,也可以转吗?
工资可以计提多一万这样可以不
您交税就交6000多吗?还是利润这么多呢,还有你们是小微企业吗?
嗯 我们是小型微利企业 这个月季报就显示要交6000多税,
那说明你们利润就得有12万多,那么起码要暂估成本13万左右才行
做那些费用可以不先不交这个季度税,交了后期退税麻烦的很
对,这么做就是暂时不交税的意思
对的今年 1月到3月的利润是有12完多,去年的汇算清缴亏损是三万。
您要是没做汇算清缴呢,是不能弥补亏损,要是做了汇算就可以弥补三万多的亏损
我先做了汇算清缴的 亏损三万,后面再做今年企业所得税季报 所有数据都输入完了还要交6000多税
这是我今年利润表和我申报的季报数据,正常我去年亏损了应该今年不用交了吧
你还有八万多利润,起码再暂估九万的成本才行
九万多成本怎么暂估 暂估那些费用哦
做账这么做,借主营业务成本90000 贷应付账款暂估90000
等到4月做账在把他做红字冲销调回来是不
对的,再把本月的暂估冲销了
这个会不会引起税务稽查
不会的,因为最后的损益没有多增加
好的 老师 就是我们外贸销售出去价格很高进价比较低,这样我们利润高这个怎么做可以降低利润呢
这种情况只能是尽量去找费用发票来降低企业的利润才行