你好; 对的;需要做分录的; 你退的是22年的 企业所得税是吗 ? 我看看怎么走分录; 你傻准则
老师,您好!请问一下第一季度是计提了5200的企业所得税,也已经交了,但是到第四季度时候没有本年利润没有盈利那么多了,是不是不用调整已经计提的企业所得税,等年度汇算清缴的时候,再用以前年度损益调整来调呢?
老师您好,去年汇算清缴交的年度企业所得税税额做账是做在以前年度损益调整,那今年汇算清缴时需要对这比进行纳税调整吗
2022年第一季度交的企业所得税 今年做汇算清缴的时候 退回了 是不是要调整 以前年度损益调整 会计分录怎么做啊 老师帮忙给写一下
老师,第二季度的企业所得税交了15735.76,然后调整了以前年度损益调整,18000,第二季度的又退了,应该怎么做分录,
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
小规模纳税人
退的22年的企业所得税
你好; 借银行存款贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整; 借 以前年度损益调整; 贷利润分配-未分配利润