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老师,去年做的费用,今年确定不合作,这次二十万的费用不会产生,也没开过票,请问账面账务处理和汇算清缴分别要如何处理呢?

2024-04-18 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 18:34

借、应付账款贷利润分配、未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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快账用户4523 追问 2024-04-18 18:50

那计提的费用呢?不用冲减直接相当于增加24年利润计入未分配利润吗?30栏是什么内容调增吗?

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齐红老师 解答 2024-04-18 18:55

跨年了用利润分配未分配利润做的

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齐红老师 解答 2024-04-18 18:55

没有发票 多做的都可以

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借、应付账款贷利润分配、未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2024-04-18
请问金额有变化吗?
2021-03-19
你好,你们需要付款吗?如果不付的话,借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配。
2021-08-26
你好,收到的是专用发票吗?
2021-03-11
您好 建议更正申报; 在汇算清缴之前也需要申报财务报表
2022-05-17
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