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老师,我2023年一笔印花税1000报错了,然后2024年给我退回来了,我现在做汇算清缴,要调增2023年的利润,这个要怎么调整啊?

2024-04-18 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 17:35

1、冲销多计提印花税 借:税金及附加一印花税(红字) 贷:应交税费一应交印花税(红字) 2、退回印花税时 借:银行存款 借:应交税费一应交印花税(红字) 不用调增2023年利润

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快账用户2802 追问 2024-04-18 17:37

我们印花税我一般一年,年底报一次,不多一年,2024年的印花税我要等到年底才报呢?没法冲销啊?

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齐红老师 解答 2024-04-18 17:41

收到退税款时应调整以前年度损益: 借:银行存款   贷:应交税费--印花税 借:应交税费--印花税 贷:以前年度损益调整 结转以前年度损益:  借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润

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快账用户2802 追问 2024-04-19 11:32

然后做2023年汇算清缴的时候,这笔2023年的印花税,2024年退回来的,要做纳税调增是吧?

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快账用户2802 追问 2024-04-19 11:35

这个会计分录对吗?和你上面给的不太一样。

这个会计分录对吗?和你上面给的不太一样。
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齐红老师 解答 2024-04-19 11:43

对的,小企业准则的话没通过以前年度损益调整也行

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快账用户2802 追问 2024-04-19 11:54

你上面写的那个会计分录和下面这个会计分录有啥区别呢?

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齐红老师 解答 2024-04-19 12:57

借:银行存款   贷:应交税费--印花税 借:应交税费--印花税 贷:利润分配--未分配利润,把以前年度损益去掉就行了。这个只是过渡一下

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快账用户2802 追问 2024-04-19 14:07

然后做2023年汇算清缴的时候,这笔2023年的印花税,2024年退回来的,要做2023年纳税调增是吧

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齐红老师 解答 2024-04-19 14:17

是的,2023年利润调增一下

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2024-04-18
借银行存款贷利润分配,未分配利润纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2024-04-18
你好把之前填错的成本汇算调减出去的哈
2024-04-17
你好;借应付职工薪酬-工资贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整 贷利润分配-未分配利润;   汇算按照实际的工资去 填写 
2024-04-18
你好,同学。 24年度不需要做调整 23年度汇算清缴在附表105000里面纳税调减即可的
2024-04-17
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