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老师下午好!我有一笔以前年度损益调整.和滞纳金(是2020年漏交的企业所得税85130.33元,滞纳金38180.95),现做2023年汇算清缴应怎样

2024-04-18 15:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-18 15:13

你好,这个是在2023年缴纳的吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目滞纳金里面填写38180.95,这缴纳的企业所得税不填写。

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快账用户4665 追问 2024-04-18 15:30

我就填这个吗?85130.33就不填是吗?

我就填这个吗?85130.33就不填是吗?
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齐红老师 解答 2024-04-18 15:31

对的是的,其他的不填。

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你好,这个是在2023年缴纳的吗?如果是的话,纳税调整明细表扣除项目滞纳金里面填写38180.95,这缴纳的企业所得税不填写。
2024-04-18
以前年度损益跟本年的利润无关,不需要填本年的利润表
2024-04-24
您好 当时放在以前年度损益调整科目,没放到营业外支出,现在不要调增
2021-04-29
滞纳金是由于22年的企业所得税未及时缴纳而产生的,因此它应该与22年的企业所得税一起进行处理。在会计分录中,您已经将滞纳金和企业所得税一起记入了“以前年度损益调整”科目,这是正确的。 关于滞纳金在税务报表中的处理,由于滞纳金是22年产生的,因此它应该被纳入22年的企业所得税年报中进行纳税调整。即使23年的企业所得税汇算清缴还未完成,滞纳金也不应该被纳入23年的年报中。 您需要将滞纳金759.73元在22年的企业所得税年报中进行纳税调增。 关于您提到的A105000表的问题,第19行和第20行通常与税收调整项目有关。您需要根据实际情况填写这些行次,确保所有税收调整项目都被正确反映。
2024-03-26
滞纳金的话计入到营业外支出就可以。
2021-10-14
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