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老师,好头疼。财务怎么这么不好干啊。想咨询下,我司2月就正式投产了,购买设备和组合安装设备的材料人工、生产流水线开挖的土方工程我都计入了在建工程中,现在好多发票都没有取得。2月都投产了,我想转固定资产。催了好几次老板,老板也不上心,不取发票。有的是私户付的,没有说死开不开。说需要时再开。老师我把取得的发票先转入固定资产可以吗?

2024-04-18 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 09:11

您好,把取得的发票先转入固定资产这个是可以的。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:14

如果本月4月转入了固定资产。5月开始计提折旧了。5月又取得了一笔发票,请问怎么操作呢?

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:14

您好,增加固定资产原值即可

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:21

在建工程的料工费都转固定资产。请问这个固定资产-铜杆生产线 直接做结转分录就行?还需要再去固定资产卡片录明细吗?

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:21

您好,需要再去固定资产卡片录明细

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:29

4月在固定资产卡片录入明细了。请问5月又增加了10万。这10万不能回去修改4月份固定资产的金额吧。只能在5月重新新增10万卡片

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:31

您好,是的,只需要在5月增加即可,不需要回到4月的

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:33

固定资产卡片上4月有,5月也有?而且5月增加的金额还得6月计提折旧。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:34

如果要看固定资产-铜杆生产线的总金额还需要把好几个月的资产汇总才能看到。这样操作没问题吗老师

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:38

您好,规范做法是,先暂估入账,后面根据发票金额调整 借:固定资产100万 贷:应付账款-暂估 80(未收到发票80万) 贷:应付账款(收到发票20万) 次月收到发票85万,暂估少了,就增加固定资产原值。 借:固定资产 5万 借:应付账款-暂估80万 贷:应付账款 85万

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:41

还是会产生当月录入的卡片金额不对,需要以后收到发票的月份继续增加卡片啊!

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:44

您好,会计准则上是这样处理的哈。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:46

如果不录入卡片会不会好。自己勒excle表下月增加了增加到表上。而且下月增加的金额当月就可以计提折旧了。

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:49

您好,不是的呢,是需要录入卡片的,之后如果要增加原值,就做一个增加原值的卡片即可。

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快账用户6044 追问 2024-04-18 09:53

意思是如果后续哪个月份增加了。就在当月生新录入一个。好几个卡片组成全额。是这个意思不?还是说有办法在最初入账的月份增加原值?

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齐红老师 解答 2024-04-18 09:58

您好,规范做法是,先暂估入账,后面根据发票金额调整;你买这个设备100万,就收到票20万,也按照100万入固定资产。懂不?

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快账用户6044 追问 2024-04-18 10:06

不清楚是多少呢?而且也知道对方开专门票还是普票

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:08

您好,没合同的吗?这个

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快账用户6044 追问 2024-04-18 10:08

没有,什么都没有,

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齐红老师 解答 2024-04-18 10:14

您好,那这个只能按照发票来了的,

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您好,把取得的发票先转入固定资产这个是可以的。
2024-04-18
你好,同学。 首先可以入账。 但是有一个前提,你有取得发票,才能税前扣除。
2019-10-12
您好,这个是全部的吗
2023-06-14
您好,同学,正在进行计算中
2023-06-14
1.执行小企业会计准则的公司筹建期间 ,除了可以列为固定资产的其他的支出都直接列入管理费用-开办费吗? …是的 2.装修费这些没有取得发票,部分只有收据也是一样列入管理费用-开办费?还是长期待摊费用-开办费啊? …记入长期待摊费用 3.有的支出没有取得任何凭证,也补不了凭证的要怎么做凭证啊? …让经办人填写报销单报销入账
2020-05-25
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