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借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行 1、上个月收到专票没有认证,当月做了一笔账务处理,这样分录对吗? 2、这个月在认证了,应该账务处理。借贷是什么, 3、等交增值税扣款的时候,借贷是什么,全套借贷处理。

2024-04-17 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-17 18:58

您好,1.分录对的 2. 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 3.借:应交税费——未交增值税 贷:银行

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快账用户4361 追问 2024-04-17 19:20

月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 月末结转是要做2笔分录吗?

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齐红老师 解答 2024-04-17 19:22

您好,不是,做一笔,因为要看余额方向,我写了2笔

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您好,1.分录对的 2. 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 3.借:应交税费——未交增值税 贷:银行
2024-04-17
您好, 您好,是的,是这样做的。
2020-11-30
你好,对的,是这么做的。
2021-07-07
去查下,看啥情况,是不是认证清单下拉,和你这个对应明细查下看为啥不一样
2020-11-03
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