您好 我这边缴费了可以更正的哈 有的地区缴费了就要去税务大厅柜面才可以更正
你公司2021年度企业所得税年度汇算清缴申报表中的营业成本是140392042.50元,而第四季度申报表中的全年营业成本100270335.92元,两者相差较大,老师,已经申报2021汇算清缴并缴纳款了,可以更正2021年第四季度企业所得税申报表?已经预缴5000元。
老师我想问一下、企业所得税申报季度的、我已经申报了但是没有缴款、刚刚发现收入填少了、可以更正么
老师,21年第四季度增值税申报已更正申报,21年年度汇算也更正申报,21年第四季度企业所得税季报需要更正吗?
老师,一般情况下12月份的财报和第四季度企业所得税预缴可以更正申报吗
老师已经申报扣款的预缴第一季度企业所得税可以更正申报没
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊