盘点所有的数据,做新账套的期初数
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
请问一下老师:因为我们老板年前转让了一个公司过来,这个公司之前交接的人给我们说的是零申报,老板着急转让,就找了代办公司,直接办理转让手续,代办公司以为也是零申报没数据,所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零,包括20年的税金也是0,所以说最近被专管员要求更改,要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零,20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票,同样也做了工资,但是没有实际发放现金,且账上也没有钱,发放时挂在其他应付款法人 头上的,相当于全年工资32200,收入26544,亏损5656元,现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200,其他应付款37856亏损5656,利润表还是没有变,就是正常数据填的,现在我想请教老师的是,资产负债表上面的应付工资和其他应付款,如果是表上这个数据的话,我年末就要做一笔,借,应付职工薪酬贷,其他应付款,是吧?但是这样子做的话,依据是什么呢?摘要明细怎样填呢?
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
教育咨询公司,从未做过账,一直都是零申报,去年老板自己申报的数据,没有实际账套,申报数据经不起推敲和延续 现在建账该怎么办呢?如何能和以前申报过的数据衔接? 或者说如果可以按照新盘的各项数据重新建账对往期已申报的报表有什么影响? 之前只申报了主营业务收入和成本两块内容,实际上还应该存在固定资产
跨年费用票如何入账做分录
请问小规模商贸公司,不涉及进项税,每次进货的时候都是先预付一笔货款比如5000.然后厂家会发我们想要的产品比如4950,但是不会及时给开发票,而是累计到一年之后次年再一起把一年未开票的进货集中开到一起,所以我每次预付款的时候分录就是:借:预付账款-公司名,贷:银行存款,等到第二天收到采购商品和对方的出库单就做分录:借:库存商品-各类明细,贷:预付账款-公司名,整个采购过程只涉及到这几个科目,然后现在的问题是我不能在我做的这些分录的明细账里看出厂家有多少金额的发票没开给我们,只能根据电脑表格里另外登记的表格里记录才能看得出来有多少金额的发票没开给我们。我想通过凭证明细账余额这些就能看出来未开发票的金额。请问要怎么改正呢?
2024年6.12月工资及2025年1月工资在2025年1月发放,问:这个税申报在哪月去报?
老师,如果我新到一个企业怎样知道这个月能开多少发票,能认证多少发票?
收到税务局留抵退税的会计分录怎么做?
老师:年末进项大于销项怎么做会计分录? 进项发票已认证,增值税报表上的留抵税额需要做到什么科目? 进项大于销项的原因是因为刚造厂房采购了固定资产
老师晚上好,咨询下,我们已把机器卖给对方,我已做了帐目上清理,但对方说现在红冲那张发票,那我是不是也要把固定资产清理的凭证红冲了
会计事务所实操里的税负率怎么平衡?每个月的进项税额开多少?
安全生产许可证取消了么?
结转成本的凭证,有附件吗 是什么附件
微信扫码加老师开通会员
固定资产有发票吗
没有发票,都是15.16年购置的了,目前折算也只剩下净值了 做新账套期初数,那对往期申报的数据会产生不好的影响吗?税务会关注吗
同学你好 那你做盘盈的
账务处理应该怎么做呢?
借固定资产 贷待处理财产损溢
是按照净值直接入账吗
对的 按净值入账就可以
那这样和23年瞎报的申报数据有什么冲突吗?
同学你好 数据不一致的话得更正了哦