同学,你好 应征收入是8万
文化事业建设费 老师我想问下小规模季度不超6万就免征,这6万指的是开票收入还是收入减去成本后的金额?谢谢
小规模文化建设税季度不超过6万不需要交文化税。是指广告服务那部分收入不超过6万,还是总的季度收入不超过6万,比如总开票收入10万。其中广告服务收入2万。其他非广告服务收入8万
您好,老师,文化事业建设费2023年是减免了。1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元按季纳税6万元的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 我们收入季度20万广告服务费。怎么缴纳增值税,和文化事业建设费呀?
1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 是指今年季度开票低于30万的小规模纳税人,免征文化事业建设费吗?
广告文化事业建设费,小规模是季度收入内6万免征对吗,6万是含税还是不含税。然后超的话,是以含税报文化建设费还是不含税。
老师,在预算2月个税的时候未点击专项扣除,导致算出的个税从工资中已扣,那到了3月真正申报时,要不要点专项扣除。如果点了,那员工工资中的个税和申报表的就有差额,像这个问题,怎么处理好?谢谢
老师资产总额有6万,其中应收账款有负1万,,如果从分类,资产是多少
股权转让申报个税和印花税提前准备什么?报表是要转让当月的吗
因为是几个人合伙的企业,给老板记录私账,老板给公司垫款了,然后这笔钱又存入公户了,是不是还是老板给公司垫款需要偿还1
所有账页是不是最后一行都要过次页,承前页
2025年7月1日毕业,凭借学信网哪个截图可以报名中级
请问,个体户24年1到3季度核定征收,4季度改查帐征收,24年年度汇缴申报怎么填
请问应交税费贷方负数是什么意思?
老师,给员工油补每个月500元,员工拿加油费发票开报销,这个油费发票能不能税前扣除?
老师,我这边小规模纳税人账上款怎么合理转出?
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老师,什么情况下填写应税服务扣除项目清单。我们公司开出去的发票是表演演出服务
提供广告服务的缴费人发生的按规定可以从计费收入中减除的相关价款,应当填列《应税服务减除项目清单》,填写开票方纳税人识别号、开票方单位名称、服务项目名称、凭证种类、凭证号码、金额。
没太懂,麻烦老师就根据我这个情况看一下,我用不用填写
老师,您看一下
同学,你好 你有收到其他企业给你开具的发票吗?
收到的是经营租赁发票和办公费发票
同学,你好 那不行的,不用填
老师,我的征税收入是含税价吧
同学,你好 是含税的
老师,发票开具的是*文化服务*表演演出费,需要缴纳文化建设事业费吗?
同学,你好 是需要的
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利