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发放工资的时候做借:应付职工薪酬,贷:其他应收款~某人,这样做对吗

2024-04-15 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 18:40

你好,如果之前某人有借款,现在从工资扣除,是这样处理的 

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:42

比如到法人哪里借款了2000元,计入其他应收款-某人,借方,然后就可以这样做对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:44

你好,现在是法人代表垫付了部分工资吗? 

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:45

那不是应该公司钱不够,和法人借款是:借库存现金,贷方其他应收款2000吗? 然后发放工资的时候把借款还给法人应该是借方其他应收款2000才对呀

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:46

你好,公司钱不够,向法人借款,贷方应当计入其他应付款  才是的 

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:50

发放工资的时候做借:应付职工薪酬,贷:其他应收款~某人,那这样做就不对了吧

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:51

你好,如果是个人之前向单位借款了,现在发放工资做扣除,是这样处理的

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:51

应该是这样做才对呀

应该是这样做才对呀
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齐红老师 解答 2024-04-15 18:53

你好,如果与工资无关,是你提供图片这样。

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:53

发放工资,应该做,借:应付职工薪酬,贷:库存现金或银行存款

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:54

你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗 

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:55

法人在其他应收款有借方余额应该怎么平账

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:55

你好,法人在其他应收款有借方余额,有收回吗?或者有用于发放工资吗? 

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:57

没有收回,也没有用于工资发放

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齐红老师 解答 2024-04-15 18:58

你好,那就无法平账,只能是继续挂账的 

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快账用户6157 追问 2024-04-15 18:58

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-15 19:02

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,如果之前某人有借款,现在从工资扣除,是这样处理的 
2024-04-15
你好是的你说的是正确的
2024-02-11
对的,是的,是这么做的。
2023-01-05
对,没错的,是这么做账的。
2024-04-17
您好, 没错的 是这么做账的 
2023-10-23
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