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老师,下午好,23年10月有一张发票,本来收到的是专票,但是我记账的时候把它当成普票入账了。现在我改怎么处理。一般纳税人,小企业会计准则

2024-04-15 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 16:19

你好;你做账; 借进项税贷利润分配-未分配利润  

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快账用户8719 追问 2024-04-15 16:22

那去年那张凭证需要红冲吗?

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:23

你好;不用;直接做这笔即可; 调整分录 

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快账用户8719 追问 2024-04-15 16:42

老师我之前的分录的借管理费用。贷银行存款。 这个分录不管它,然后直接写借进项税。贷利润分配未分配利润。

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:43

你好; 是的;直接按照我写的做

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你好;你做账; 借进项税贷利润分配-未分配利润  
2024-04-15
你好,小规模期间你有收入吗?如果有收入的话,把它进项转出就可以的 在增值税附表二里面做进项转出。
2022-05-04
你好,借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数直接做这个。
2021-09-28
你好 借:无形资产  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2023-08-07
借营业外支出,贷应交税费。
2023-02-01
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