就以系统的为准税款差额记到营业外收支
老师,金蝶系统的凭证还没做完,影响电子税务局的增值税申报吗?
老师,可以说下月头怎么报税啊?国家电子税务局系统,然后报增值税和那些附加税吗
在电子税务局申领了增值税电子普票,为什么在金税盘开票系统下载不了读不入开票系统
老师:下午好!开票系统税金为3066.42,电子税务局报税系统税金为3066.38,我申报修改,但是改不了,只能按3066.38申报,记账的时候,怎么做凭证?
你好!增值税应交税费跟电子税务局申报系统算出来的差0.02,这种情况要怎么调账?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
借:应交税费,增值税,贷:营业外支出吗?
多交税款是借营业外支出贷银行存款。
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,申报表中的增值稅额为500.1元,账表相差的1分钱。 借:营业外支出 0.1 贷:应交税费一应交增值税 0.1 借:应交税费一应交增值税 500.1 贷:银行存款 500.1
就是实际多缴纳一分钱是不是?
这个是我找到的例子,和我的情况一样,只不过,我是7分钱
你好 是多交了还是少交了 是这个意思 确定一下
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,电子税务局申报表中的增值稅额为500.1元,我实际缴纳也是500.1 与我得账面相差0.01
你好 借 营业外支出 0.1 交交税费 500 贷银行 500.1
你能确认我发的例子是合适的就行
你好 你好 借 营业外支出 0.1 交交税费 500 贷银行 500.1