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你好老师我们这个季度进项税额多结转怎么会计分录

2024-04-15 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 15:23

进项大于销项是借。未交增值税,贷转出多交增值税。

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:25

这个样子吗

这个样子吗
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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:26

这是我们截止到2月份进项但是我们这个季度没有销项

这是我们截止到2月份进项但是我们这个季度没有销项
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齐红老师 解答 2024-04-15 15:26

借方不对  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:28

我是不是应该先结转进项税额对吧

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:31

对的,把进项税额和销项税额都按上面那个分录结转。

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:32

我们没有未交增值税

我们没有未交增值税
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齐红老师 解答 2024-04-15 15:34

从下边看营业税上面那个不就是未交增值税吗?

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:36

第一个是结转进项第二个是转出为什么最后还是不平呢

第一个是结转进项第二个是转出为什么最后还是不平呢
第一个是结转进项第二个是转出为什么最后还是不平呢
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齐红老师 解答 2024-04-15 15:38

进项是按余额转销项也按余额转差额是留抵的或者交税的。

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:39

我们这个季度没有销项所以不用结转对吧那我就是按照376312.72结转我不明白哪里有问题或者你告诉我我应该填哪个数

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:42

没有就不结转,上面是全的分录没有发生的不写发生的才写。

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:43

对啊你看到我发的图片了吗。没有销项我就没有结转你帮我看一下图片我哪里做错了

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:46

借方科目数了,我第1个就回复你正确了。 正确的是借未交增值税待转出多交增值税。

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:48

我已经改过了还是不平你可以告诉我一个完整的分录吗。并且附带金额。金额是376312.72

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:50

现在给我这个金额就是进项税额的金额,然后咱本期没有销项对不对?

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:52

是的没有销项

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:53

进项大于销项是借未交增值税376312.72 ,贷转出多交增值税。376312.72 

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快账用户8138 追问 2024-04-15 15:58

对的我的分录和老师的一样第一个是结转进项第二个转出第三个是我查看的还是不平

对的我的分录和老师的一样第一个是结转进项第二个转出第三个是我查看的还是不平
对的我的分录和老师的一样第一个是结转进项第二个转出第三个是我查看的还是不平
对的我的分录和老师的一样第一个是结转进项第二个转出第三个是我查看的还是不平
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齐红老师 解答 2024-04-15 16:01

你好 你说的不平是哪里不平 

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进项大于销项是借。未交增值税,贷转出多交增值税。
2024-04-15
同学您好,分录如下 借 应交税费-应交增值税 -销项 应交税费-应交增值税-未交增值税(或者在贷方)也可以用科目 应交税费-应交增值税-转出未交增值税(用这个科目 需要多转一次未交增值税) 贷 应交税费-应交增值税-进项
2021-04-13
你好,你可以把去年做的结转进项税额的分录红冲,然后做一笔正确 金额的结转分录。
2022-11-28
需要的借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费应交增值税进项。
2024-01-11
你好;  只有进项税和销项税需要结转吗 。  你们那个金额大。 我好判断科目   
2022-03-16
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