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老师,销售成本什么时候结转,有进项票开进来的时候就要结转,还是一定要当月有销项开出去才结转

2024-04-15 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 11:36

有销售的时候才结转成本。

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快账用户8538 追问 2024-04-15 11:38

那当月没开进来的票先做了暂估下个月才开进来,金额上有偏差,这个怎么调整,不需要结转一遍吗

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:38

收到商品咱就正常入账没有发票暂估 收到商品咱就正常入账没有发票暂估入账。

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:38

一般不会有偏差的,咱多少钱买的有合同啊,可以看合同。

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快账用户8538 追问 2024-04-15 11:40

我知道,但是没收到发票可以先暂估,那要怎么调整(金额不一样)

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快账用户8538 追问 2024-04-15 11:41

一般是合同有了的话发票也会进来的

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:42

回来发票时把暂估的红冲按发票入账,这样就好了。

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快账用户8538 追问 2024-04-15 14:27

但是这样的话好像主营成本没有变化,就有一点很奇怪,本来发票进项和销项比对利润是亏的,但是入账之后利润很高,这账是不是有问题一个季度的?

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齐红老师 解答 2024-04-15 14:31

你好 调的税会差异 是没有发票才调整 账不调整 所以不变化  

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快账用户8538 追问 2024-04-15 14:37

那我可以不可以这样,现在发票都在3月开进来了,1月2月暂估的我都删掉重新做账结转按现在开进来的发票入账,这样3月的就不用什么调整了

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齐红老师 解答 2024-04-15 14:41

你好对这样不调整的 

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