咨询
Q

老师 本季度小规模纳税人有开具红字发票 是2023年免税的票 纳税申报表改怎样填写呢

老师
本季度小规模纳税人有开具红字发票
是2023年免税的票
纳税申报表改怎样填写呢
2024-04-15 11:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 11:10

这种情况需要更正。到2023年去更正

头像
快账用户7014 追问 2024-04-15 11:12

去年开错了 今年重新开具 需要更正什么呢?

头像
齐红老师 解答 2024-04-15 11:13

比如你去年九月份开错了发票,今年开了红字发票,对应的也是免税,那小规模纳税人,你要更正到上一年九月份所属期那一期去红冲掉

头像
快账用户7014 追问 2024-04-15 11:16

不是太懂 我去年九月开错了 今年不是开具了红字发票吗 为什么要更正申报去年的报表

头像
齐红老师 解答 2024-04-15 11:18

你放在今年更正的话,有可能出现负数负数的,你自己没办法填写

头像
齐红老师 解答 2024-04-15 11:18

需要去税务大厅处理

头像
齐红老师 解答 2024-04-15 11:18

第二种处理方式就是去更正往期的申报表

头像
快账用户7014 追问 2024-04-15 11:28

那意思是目前没有负数就不需要更正申报的意思吗?

头像
齐红老师 解答 2024-04-15 11:29

是的,你填完之后,你这个申报表上没有负数,你就不需要

头像
快账用户7014 追问 2024-04-15 11:30

假如有负数的话, 那就需要每月逐月更正申报的意思吗?

头像
齐红老师 解答 2024-04-15 11:31

有负数值体现。你们这个开具红字发票的当期

头像
快账用户7014 追问 2024-04-15 11:33

因为目前是季度申报, 比如 小规模纳税免税申报取数就填写的是加加减减后的数额。 就不需要纳税申报了对吗?

头像
齐红老师 解答 2024-04-15 11:36

免税填在免税的范围,如果你们当季度销售额没有超过30早,就跟当期的税收入填在一起就

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
这种情况需要更正。到2023年去更正
2024-04-15
同学你好 30万里面有15000的发票吗
2021-04-15
直接按扣除红冲后的收入申报增值税
2024-06-12
你好在第十第一栏和第三栏填写负数
2022-04-21
之前这个发票交了税款吗?
2021-11-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×