你好。先根据业务实质制作凭证,然后按科目做明细账,根据各科目制作科目余额表,然后根据科目余额表的借贷余额制作财务报表。
老师,科目余额表、总账、明细账能对应的上,但是财务报表却对不上,这是调了财务报表吗?
老师,财务报表取数核对,是要看明细账和科目余额表吧
老师,我把这些凭证都做好了,怎么样出报表,我想出财务报表,报表我根据什么填,没法自动生成呀,要根据科目余额表填写吗?
老师好,会计交接要注意什么?有什么资料要交接?是不是就是总账明细账?序时账余额表申报资料,财务报表,原始凭证这些呢?
你好,要为高新做规划需要看财务报表和科目余额表,科目余额表的数据怎样导,这里选了1级,明细科目怎么还是出来呀
当月计算一部分工资8000,次月要发放是时在补提剩下工资35000,申报个税是按43000,这样子要不要去改什么吗
请问老师,税审就是所得税汇算清缴审计吗?
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,大原则是分拆来单独处理的,但承租人满足条件可以选择简化处理,选择简化处理的租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这样理解对吗
老师好,帮看下下图右边那个发票的,有什么用的,没看到会计分录有体现的哦
老师,租赁合同里有多项单独租赁合同,是不是必须要拆分多个租赁合同来单独处理的,又说承租人可以选择简化处理,租赁合同中有租赁和其相关的非租赁部分合并为租赁,请问这个简化处理是建立在已经拆分之后的简化还是拆分之前的,没太理清楚他们之间的关系
老师你好,个人所得税申报,是不是一月15日前申报上一年12月份的个人所得税,但是我们公司1月20日才发放12月份的工资,这个怎么申报?
老师,我现在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的专票和普票,我24年12月的账已经结账了,但是可以反结账,我把9月的发票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因为在实操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份,因为成本、费用的入账,开票与入账的跨度在三个月以内都是合理的。
请问老师,24年9月份的一些专票我现在才取得,发票不能跨年,那我该怎么办?
请问老师,在实操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本发票可以入在本年(25年)1月份是吗?
由郭老师回答我的问题
老师,你好,之前是代理记账做的,现在收回来都需要注意什么,收回什么账务名字
你好,这个问题比较宽泛,建议重新提问新问题。