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小规模纳税人,23年4季度开了30万普票,8万收据,缴了增值税。 24年1季度红冲了23年这30万普票,开了30万专票,又开了10万普票,20万收据,申报时发现红冲的30万与10万普票,20万收据冲平,不光没了30万免税额,还要缴30万专票的税,我该怎么才能退税呢?

2024-04-14 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-14 09:59

您好,专票的增值税是不免的,咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的,我们自已申报不了,把4季度的收入少申报,考虑24年1季度 红冲的部分,

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快账用户2407 追问 2024-04-14 10:00

我已经去大厅申报把三十万减了申报收入8万

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快账用户2407 追问 2024-04-14 10:01

但是好像没有形成退税,我是不是要去做退税操作?

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齐红老师 解答 2024-04-14 10:03

您好,不需要的,大厅 更正就会退,但这个有时间,没有那么快到账,3个月内

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快账用户2407 追问 2024-04-14 10:27

我还有一个疑问,红冲的30万算到23年4季度,那24年1季度的申报数变成30+10+20=60万了,我不是还要交6000多的税了吗?

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快账用户2407 追问 2024-04-14 10:32

我是不是只能把三十万专票给红冲掉才能不交税?

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齐红老师 解答 2024-04-14 10:35

您好,是的,12季度这些又没有申报,给我们更正,1季度来全部申报

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快账用户2407 追问 2024-04-14 10:49

那我在4月份红冲这个30万专票,再去更正3月份的申报是不是可以把六千多的税金可以退回?

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齐红老师 解答 2024-04-14 10:50

您好,是的,这个更正又得去大厅了

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