你好暂估一部分费用的
老师,为什么我今年第一季度没有弥补亏损,第二季度才弥补亏损。就是我报所得税的时候。我去年是负数5万多利润,第一季度交了企业所得税的,第二季度没有收入所以无需交企业所得税系统就跳出弥补亏损。
老师您好!去年年底有留底亏损的,今年第一季度有营利要交企业所得税吗?
老师 我去年是亏损20万 今年第一季度盈利10万 现在我申报企业所得税 显示交税 你看我应该怎么把去年的亏损填进去
老师我们公司去年净利润亏损20万,今天一季度挣了20万,是不是可以弥补亏损,一季度不用预交企业所得税?
老师您好,我们公司去年第一季度交了企业所得税1000元,去年年底净利润亏损20万,今年第一季度净利润有10万,现在是又不想退去年交的企业所得税,也不想交今年企业所得税。有没有什么合理的建议啊。
因为预算有的超标,然后需要进行调整,但我们老师说调预算税金现在是3%,预算的时候是6%,也得调这句,我不太懂,那经费决算的时候,税金应该是多少?
老师,有公司收了很多发票和开了很多发票,但是大部分都没有相应的流水。有发票的没流水,有流水的没发票。是不是属于虚开虚列,有发票的没流水要么就冲法人的其他应付款,或者就是挂应付账款,有流水没发票的,收的就记预收,支的计入预付,员工的就计入其他应收款先这样处理可以吗
小规模纳税人发现去年的凭证中:主营业务收入和应交税费-应交增值税-小规模 的金额做反了怎么办
老师那营业外支出都需要纳税调增吗?无票的支出计入其他应收款,只是没有取得发票也算营业外支出吗
老师,取得不了发票的其他应收款最终怎么平账啊,还是不用管直接纳税调增啊
我们是劳务分包公司,现在是甲方给了我100万的3%的销项发票,然后客户给我开了50万的进项发票,但是50万还没定是3%还是6%,想问能不能差额征税?或则怎么开票划算?
老师麻烦问一下计提社保金额怎么全
老师,财务软件上算的增值税比税务系统少0.01元,需要怎么调整?
老师,我收到的这个个税手续费反还,我还用申报增值税报表吗,
总分公司报财务报表,分公司需要报吗?还是总公司报就可以了。
今年利润是可以暂估,23年汇算清缴需要退税,又不想退税。
调增 纳税调整明细表扣除项目30填写账在金额