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在2月份的征期勾选了进项发票,但是申报时没有填写2月增值税表第35行本期认证相符的发票一栏,导致3月份的征期不能用2月的进项税抵扣怎么办?

2024-04-13 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 14:20

您好,这个的话,只能就是,等下个月,才能抵扣,这个的

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快账用户1363 追问 2024-04-13 14:29

不是,我是在3月8号认证的,但是税务局上体现的是税款所属期是在2月。我现在报3月的税,想用8号认证的进项,不知道该填写在那一行。

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:29

本期认证抵扣,这个没有是把

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快账用户1363 追问 2024-04-13 14:35

是这样的,如果我是在2月征期结束后即3月15号勾选的,这个认证抵扣就属于本期认证抵扣,但是我是在2月的征期勾选的,当时勾选后就属于2月的认证抵扣了,但是在2月的增值税边上我又没有填写本期认证抵扣这一栏,导致现在我根本没法用我勾选的进项

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:36

对,那相当于你没有及时勾选啊,这个意思

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快账用户1363 追问 2024-04-13 14:38

不是,我是提前勾选了,然后勾选后没申报,导致现在不能用

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:39

上个月,申报的时候,这个有显示没,也没有吗

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快账用户1363 追问 2024-04-13 14:40

是的,上个月是0申报

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:41

那这样的话,你只能就是去现场的,说明情况,然后在抵扣,说明原因和时间

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快账用户1363 追问 2024-04-13 14:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:44

这里需要注意,赶紧过去这个

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快账用户1363 追问 2024-04-13 14:48

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-13 14:49

嗯嗯理解了就好的

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