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老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。

2023-12-20 00:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 00:25

同学你好,是因为有相同金额的发票所以勾选错了吗?如果有的话,这个不需要重新申报的,再勾选时把那张勾对了就可以。

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同学你好,是因为有相同金额的发票所以勾选错了吗?如果有的话,这个不需要重新申报的,再勾选时把那张勾对了就可以。
2023-12-20
您好,1.勾选-统计完成即可 2.不需要做这步操作
2021-01-12
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
我想着把这个几分发票让供应商冲红,然后在开具正常发票,这样可行吗只能这样,你联系对方开红字发票重新开吧
2019-08-14
你好,1.是的。2.待抵扣状态3.11月做待抵扣进项税额;4.现在不存在待认证的发票了,已经取消认证这个说法
2021-12-01
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