你好 如果是你想查清楚 搞清楚 还是要调整之后再做分录的 如果不对之前的数据负责 只是负责你现在的数据 你就按照正常的收款程序做就可以了哈
老师,我12月退回客户一部分货款,应该是借:应收账款 贷:银行存款 ,但是我12月做错了分录冲了收入,借:收入 贷:银行存款,我1月份调整分录应该负数冲销,再做正确的 ,还是只能用以前年度损益调整这科目做。
老师您好,以前年度的收款应该做到借:银行存款 贷:应付账款的,但是贷方做错了,做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
老师你好,我们之前过个往来是借:财务费用 贷:应收账款 借:应收账款 贷:银行存款 我在前几个月做成了借:财务费用 贷:银行存款,现在想通过往来调整下,要怎么调
老师,2月份有笔账是借:银行存款 贷:其他应收款—张三 现在发现做错了,这笔钱应该是入应付账款——A公司,现在应该怎么做分录才是正确的调整??
老师,之前的账其他应收款余额在借方,但是是错的,应该在贷方,我怎么把余额调整到贷方,做什么分录
屏蔽朴老师 老师这个知识点是初级哪个章节,我不太懂想补一下
老师出纳工作都那些呢
问:有限合伙企业企业,收到合伙人汇入的实缴注册资金,应该如何做账务处理,需要交印花税吗?
预收黄河公司货款为什么是贷应收账款黄河公司尔不是预收账款。是因为预收属于负债吗?
预收黄河公司货款为什么是贷:应收账款—黄河公司
有专门学习物资公司的会计实操与做账吗
老师,你好 工资薪金2月份没申报,这个月可以补报嘛
老师您好,我们公司在在建工程期间2025年第一季度资产总额是4,839万元,现在还属于小型微利企业,如果第2季度资产总额超过了5,000万,就不属于小型微利企业了吧,那第1季度是减半征收的房产税,还有印花税什么的,是不是还需要补缴
老师晚上好!我有个这样情况请老师帮我解决一下,我们公司是小规模纳税人,然后今天报完了季报税,我后来发现有个凭证是出售的货物,开出去的销售票了,我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款,那么应该老板收到现金,我就直接做现金增加了,其实没收到钱,应该记到应收账款里,然后税也都报完了,我该怎么办呀老师,税都交完了
请问,工商申报填写流程
那做下来后期这笔账款会一直在负数是吗
主要他调整是把所有的应收账款做过调整,而且不是根据实际情况进行调整的,所以我也不知道应该怎么做,老师有什么方法
你好 这个其实如果想负责前面的数据 就要根据其实欠款情况来调整 你先理一下往来欠款 跟供应商一一对下账 看真实情况数据 再调整
实际上是有这笔欠款的,但是怎么调整
你好 你先看下他这个欠款金额之前是怎么调出去的 冲回之前的凭证
账面上现在没显示欠款,他和别的单位混着一起给调平了
你好 查清楚 调出来的
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如果我不负责前面的数据,那我按正常的做账,后期我这笔负数的应收账款怎么做
你好 借银行存款 贷应收账款 你正常做你的就可以的 余额保证你接手之后数据是正确的就没关系的
主要前期账是代账公司做的,做的账不是按照实际情况做的,而是按他自己估算数据做的,账整个都不太正确,我调整也没法调呀,除非把账重新做一遍,我的账是按她的期初数做的,那么我后期的账是不是只要和前期账有关的数据都的调整
你好 其实我估计你要搞清楚的话 还不如重新做一遍来的简答些 估计查账也不好查的
就是,所以我很纠结,要不要管前期的数据
如果我不管前期数据,根据她的数据做的期初数,后期对我的影响有哪些
你好 看后期领导对财务的要求 如果是要求你搞清楚 估计是要重新做或者是查清楚的 如果只是上个班 做账就管你自己的数据就好了
好的,知道了
加油 等你的好评哦