你好,是的,就是这样子的,汇算清缴的时候才调
汇算清缴时业务招待费没有超千分之五 为什么还给我调增了
老师,请问在填写企业年度所得税汇算清缴时,业务招待费能够税前扣除是营业额的千分之五吗
所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗
业务招待费是不得超过年收千分之五,企业所得税汇算清缴时才要调增?
2024年1月的业务招待费超过当月收入千分之五,是不是可以不管,等下一年企业所得税汇算清缴时,按当年总收入千分之五来调