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老师,我们和甲公司合作一个项目,甲公司给我们对公转了50万的合作款,项目完成之后我们要给甲公司分成,但是这个合同是我们和甲方签的,甲公司没有参与,这个合作款我们应该怎么入账,等项目结束分成的时候应该怎么做账?

2024-04-12 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 16:53

你好,这样处理: 1、这个50万,计入公司收入。 2、分成时,需要甲公司给开具发票,计入成本费用。

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快账用户4315 追问 2024-04-12 16:55

入公司的收入?科目怎么写?分成开发票那开什么名目?

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齐红老师 解答 2024-04-12 16:57

借:银行存款 贷:营业收入。 发票开什么名目:请问具体是什么项目?甲公司除了给50万,还做了什么?

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快账用户4315 追问 2024-04-12 17:03

老师,您是不是没看懂我说的啊,这怎么可能是我的营业收入啊,太离谱了

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:07

你说的情况,我理解,给你的回复是结合你提供的信息,结算实务中的实例情况给的回复。 你可以想一下: 1、不做收入的话,花这笔50万的时候,该计到什么地方呢? 2、不做收入的话,这笔50万,是以后还要偿还给甲公司吗? 3、不做收入的话,那能到哪儿? 记到其他应付款吗?计到其他应付款的话,永远挂账吗? 可能从这几个角度思考下。

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:08

有不明白的地方,你尽管问

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快账用户4315 追问 2024-04-12 17:11

50万肯定是要还的啊,比如项目结款100万,要给甲公司60万,实际甲公司合作分成就是10万

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:14

“50万肯定是要还的”,嗯,这个是新提供的背景信息。 根据新提供的信息, 这样就可以先记到其他应付款50万,还的时候还其他应付款50万。 支付分成10万时, 甲公司开10万发票过来,进成本费用。

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快账用户4315 追问 2024-04-12 17:19

老师我真的被你逗笑了,第一这不是新提供的背景信息,因为收到合作款不肯能做收入,做收入我本来一分钱没挣还要交13%的税,怎么可能嘛,第二人家转来投资款肯定是要连本带利的要的,我怎么可能不还是吧,还是谢谢老师,祝您学习愉快

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齐红老师 解答 2024-04-12 17:25

好的,祝您学习愉快

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借银行存款 贷其他应付款 分红先冲这个其他应付款多余的那一部分给他做成本或者费用
2024-04-12
你好,这样处理: 1、这个50万,计入公司收入。 2、分成时,需要甲公司给开具发票,计入成本费用。
2024-04-12
收到他的30万,是打到你公司账户的。你做其他应付款, 剩下的你们全部做收入 成本 有15万的利润,你分给他的时候,不需要交税,走代收代付。超过30万了之后,这一部分对方最好给你开发票 你们做收入需要交增值税、附加税、印花税、所得税。可以扣除这些税款之后剩余的那一部分利润分出去
2024-09-03
你好,同学。 那甲方要和乙公司签订相关的工程合同,这样才可开票结账的
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同学你好 这个可以的
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