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请核实2022年度企业所得税营业外收入209890.33元,“不征税收入用于支出所形成的费用未做纳税调增或是否符合不征税调减政策”? 老师,我们这笔钱是属于工业企业规上奖励资金,我们在收到这笔资金后,在用的时候没有规定也没有标注用于哪方面的开支,这个属于税前扣除的项目不?

2024-04-12 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 11:42

你好;你是否属于不征税收入;   有文件没有; 有文件才能税前扣除的; 而且这个有规定不征税收入的支出不允许扣除的

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快账用户4088 追问 2024-04-12 11:59

老师,这文件要跟谁拿?

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齐红老师 解答 2024-04-12 12:28

你们上面拨付的单位一般有要求的;文件要求

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相关问题讨论
你好;你是否属于不征税收入;   有文件没有; 有文件才能税前扣除的; 而且这个有规定不征税收入的支出不允许扣除的
2024-04-12
你这个收入你看是不是纳税调减了,如果纳税调减了,对应的支出呢,对应的支出你需要纳税调增的。
2023-05-19
你好,不征税收入对应的支出,不允许税前扣除。 对应的支出,据实入账计入相应科目就是了
2023-05-18
您好,是的,您的理解非常正确
2023-10-25
同学你好,你的免税收入指的是免增值税吧
2024-01-18
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