你好!借管理费用-社保-公司部分 其他因收款-社保-个人部分 贷银行存款
老师您好我想问一下 单位是6月初交6月的社保 6.10号发5月份的工资 7.10发6月份的工资 我该怎么做分录呢。 社保在6.6号的时候缴纳的 是找人力资源帮忙交的 还有每个人100的手续费
老师,当月工资下月发,当月社保在发放上月工资时候扣掉代缴,那计提和缴纳工资、社保的分录怎么写
老师,我公司5月交社保时漏交了一个员工的社保,6月发5月工资时又从工资里扣了社保,交6月社保时给这个员工补交了5月的社保,涉及到的分录该怎么写哇?
老师当月工资扣当月的社保,假如3月工资扣3月的社保,可是3月工资是4月才发的,然后4月的时候也交了4月的社保回单,那工资,社保分录怎么做账啊?
老师,我单位当月发工资,当月交社保和医保。单位缴的社保为3033.78,个人1302。会计分录怎么写?谢谢老师
高新,营业执照变更了,但是火炬网上面信息没有变更,如果原地址和新地址的火炬年报截止时间不一致,我们是按照哪个地址的时间申报
事业单位大额存单产生的利息是计入”利息收入”还是“投资收益”,同时在现金流分析时应如何分析?
老师你好,扣除基本生活保障60000,意思年终奖也要缴个税是吗
请问医疗期以外的病假工资是多少 ?
我们公司3月份取得进项发票50万,但是因业务关系实际发货100万,因供应商发票开不出来发票,业务逻辑对吗?
老师好,改天去应聘家关于加工预制菜的工厂,新办的,请问这行业会计好做吗
老师,您好: 咨询下,房屋租赁业务,支付房租、收到房租发票、确认房租费用,如果归属期不同,要做三张凭证吗?
企业管理咨询公司,其中培训业务,承接的是给某个公司的员工做培训的业务,之前是开票给该公司。 现在客户要求,开票给他们公司来参加培训的员工个人,员工再拿发票去他们公司报销。 请问这种方式,能操作吗?对我公司有什么影响吗?
老师,现在报税用的销售发票汇总表等材料在哪里打印
企业交印花税是按销售合同的不含税收入交,还是按采购合同加销售合同总额的不含税收入交?
然后月末发工资是怎么写分录
你好!发工资,借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款-社保-个人部分
不用写计提的分录吗老师
你好!你是说计提什么
工资和社保不用计提吗
你好!1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款