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老师您好我想问一下 单位是6月初交6月的社保 6.10号发5月份的工资 7.10发6月份的工资 我该怎么做分录呢。 社保在6.6号的时候缴纳的 是找人力资源帮忙交的 还有每个人100的手续费

2020-06-07 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-07 12:04

您好,手续费是给您公司开的发票的是吗

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齐红老师 解答 2020-06-07 12:06

6月份发工资,扣的是应该是5月份的社保费,您5月份没有交社保,那就不需要口个人承担的社保费,借应付职工薪酬的吗--工资(应发金额)贷应交税费--应交个人所得税(假如有个税的情况下)银行存款(实发金额)

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您好,手续费是给您公司开的发票的是吗
2020-06-07
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-06-20
你好,是的,工资是当月计提次月发放,社保是当月计提当月缴纳,也就是说从上月的工资里扣当月的社保款,7月30号计提的工资是计提的7月份工资金额
2020-08-18
考勤: 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2025-03-11
提前发工资做其他应收款,然后扣回的时候冲减其他应收款就可以了 2.借银行 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
2022-08-26
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