你好,红冲,暂估的20万,再做发票的20万。剩余80万,继续暂估。
老师你好7月份做账购买材料,发票没有回来,暂估费用借:库存商品20万,贷:应付账款_暂估20万 11月份,发票回来,金额是206227元的发票。我改如何写分录,请老师指导一下谢谢
老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
暂估的成本是20万,后期发票来了50万,分录分别怎么写?暂估的分录借主营业务成本20万,贷应付账款20万,一次性五十万的发票开在一张上面了,有二十万是以前的,还有三十万是现在的货物。分录怎么写呢
暂估的成本是20万,后期发票来了50万,分录分别怎么写?暂估的分录借主营业务成本20万,贷应付账款20万,一次性五十万的发票开在一张上面了,有二十万是以前的,还有三十万是现在的货物。分录怎么写呢,还是暂估的成本必须开在一起,后期归后期开
老师,公司3月底开了100多万的成本发票,说是抵2022年的暂估费用?这合理吗?每个月的怎么会出现暂估呢?是根据什么来暂估
老师我问一下,增值税法入刑法是什么意思
可瑞滋:主要经营蛋糕等店,象这种门店的成本主要是?(市区有好多分店) 招总帐会计
老师新年好!因公司业务不佳,公司法人不拿工资,公司只负责缴纳他的医社保,请问个税如何申报?长期0工资的话有风险么?
初买时那4000交易费不算吗
应收款及账龄报表,请老师给一套带公式计算的电子版
接了一家水果店内账,接手从24年的10月份,24年8月份前正常经营的,没有做账,请问期初怎么设置啊,投资款怎么做啊
老师!您好!春节期间宴请市里领导,公司入账的时候计入招待费,需要在摘要栏里写宴请谁吗?
老师!您好!春节期间宴请市里领导,公司入账的时候计入招待费,需要在摘要栏里写宴请谁吗?
老师:我们公司另外成立了一个独资企业,这个独资企业独立核算,请问这个独资企业给我们的分红需要缴纳税吗?
开100,000的发票收八个税点,为什么对方财务计算是100,000÷0.92=108695元,付8695的税点。不应该是100,000×8个点付8000元的税点吗?对方说是税中税
红冲分录 借 库存商品 暂估200 贷 应付账款-暂估20 借 主营业务成本-暂估20 贷 库存商品-暂估20 发票20万还用再次结转成本吗? 暂估这个二级科目是挂在应付账款吗?其他科目不用挂暂估吗?
对的是的,需要的还得做发票的呢。
其他的科目不用写暂估
有一个老师说我20 万的成本不用做借 主营业务成本20 贷 库存商品(红字)
你好完整的怎么做?
暂估入账,购买库存商品100万无票,已经入库 借 库存商品-100 贷 应付账款-暂估100 借 主营业务成本100 贷 库存商品100 下个月 对方开票20万且给对方付款, 我需要冲销之前的暂估(已发上一个分录) 再做一个结转的 借 库存商品 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 借 主营业务成本20 贷 库存商品20
他这个不对,他的20做了两次主营业务成本 第一次是暂估第二次发票的。
但是不又冲红了成本20吗?我这个20的成本应该结转几次,有发票一次,红冲一次成本 对吗
发票到了之后,借库存应付账款 贷库存商品20 借,库存商品贷,主营业务成本20 然后再做发票的,借库存商品贷,银行存款,20 借主营业务成本贷库存商品20。
你这个太乱了 看不懂 能分着写吗?完整的老师
借应付账款 贷库存商品20 借,库存商品 贷,主营业务成本20 然后再做发票的, 借库存商品贷,银行存款,20 借主营业务成本贷库存商品20。