您好,我们从10月接手也得补8-9月账务,从0开始记账,发生什么 业务就写分录, 借:银行存款 贷:实收资本
老师,您好,我是刚接手一家今年5月份才成立的公司,我也是会计新手,公司是小规模纳税人,我接手的会计给了我一个资产负债表,他8月份的银行存款余额的期末余额与银行存款日记账上的余额对不起来,我接手做9月份的账,请问这个我要怎么弄啊
公司之前没有会计,老板也是只做了一个银行账户的流水账,现在我来了之后老板让我把之前去年12月份到今年的账整理出来,刚买了财务软件,我也是刚考了初级证书还没有实操经验,结果在设置科目的时候没有设置成本类科目直接在营业费用里核算的,项目从12月份开始,今年1月份还没结束,像这种情况我应该怎么办?
老师,我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做,凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转?我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的,她做到8月份就没做了,一直没会计,中间一段一直空着。我接手后,先保持正常运营,然后慢慢的,一点点,一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师,教下怎么操作。
请问一下,我公司2022注册,2022年一直都做有工资正常做账正常申报,但是2023年到现在没有业务发生,没有做账税务都是0申报,现在从5月开始有开发票,请问这个账本记录要怎么衔接啊,要把前面没有做的账重新做了(每个月就随便做个工资),申报也要更正呢还是怎么弄
某企业2023年二月末,负债总额为¥450,000.3月发生下列经济业务一、用银行存款缴纳上月税金¥250,000.二、收到购货单位预付的货款¥80,000存入银行,三、借入短期借款¥60,000归还钱欠货款。则三月末的负债总额是多少万元
计算机二级考试会考到Excel函数部分吗?
老师工商年报在哪里报
老师,我们公司是外贸出口企业,免增值税,但是公司员工出差的机票,火车票,还有网约车的这些税,在电子税务系统留抵了,这个到时候如何处理?留抵一般多久就不能放在电子税务局了?
请郭老师回答一下我的问题
老师您好,咨询公司人员工资计入成本,那么计提和发放工资的分录如何做,谢谢老师
打印的时候发现表单的制作人和核算单位不一样,如何修改啊
先进制造业。和高新技术企业有什么区别? 先进制造业申请标准是什么?可否两个同时享受? 先进制造业有什么税收优惠?
老师您好,公司做互联网的,收入是交易额的百分比,交易额和佣金都是一起进入公户的,确认收货才能做收入,这样就有时间差了,也没有资金流,这这样做收入可以吗
经销金属材料、化工原料、建筑材料、铜材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 老师请问这个属于什么行业?第三产业,批发零售吗?
业务太多了,我从25年1月份接的,老板只要从10月份做
需要补11个月的账,老板不愿意付费做
我能银行的录入期初,应付的录入进去,实收资本就不入了
您好, 这个不行的,税务哪能允许这样嘛,我们想从什么 时候开始记账就从什么 时候,老板不懂税务,咱要跟他商量,不付费不接了,税务查账时是所有都要补上的
对方个体户,只要提供每月的收入成本费用
您好,那这家是查账征收的,要把所有的账补上,
对方个体户,额定征收的,没有账,我做的账上给几个股东看的内账。每月开票不到3万,都用对私收款的,是蔬菜及水果店
哦哦,核定征收可以不补以前的账,记录收入就可以, 收入成本费用可以按老板的要求来做账,9月末的盘点数据要取得(银行余额,库存商品等 ),这是建账的期初数据
取得了银行存款,库存没法取得,时间太久了。银行在借方,会员卡充值是负债,差额怎么做啊
之前和往来收入成本费用什么的都没有
您好,要做准确的话还是得补以前的账,老板不要求准确就当0库存,差额记在其他应付款-老板,只是一个老板没事的,反正就是老板的钱
五个老板呢,我想放在营业外收入可以不
思路我知道了,放在了其他应付款-期初建账差额了。谢谢老师
您好,5个老板的内账,前几个月不记账不合适的,另外4个老板觉得这个账是乱的,到底赚了还是亏了,没有明白账, 其他应付款是可以把科目做平,但是这是欠一个老板的钱,其他老板就有意见的