您好,这是红冲发票,红冲后申请退税。需要开具红字专用发票。对无需重新开票的,按有关规定退还增值税纳税人已缴的税款或抵减下期正常申报税款。 (一)登录电子税务系统,找到退抵税费申请(误收多缴) (1)方法一 我要办税—一般退(抵)税管理—退抵税费申请(误收多缴): (2)方法二 在“我的信息”里面,找到提示的“提交退税申请”,点击“提交退税申请” (二)在退抵税费申请(误收多缴)节点,申请退税 根据系统提示,填写相关信息,提交申请表 (三)办税进度查看 在“我要查看”—点击“办税进度及结果信息查询”—选择相应时间—点击“查询”
在电子税务局申请代开的发票,已经打印出来了,在电子税务局还能作废吗?
代开的专票已经去税务作废,电子税务局怎么申请退税
代开专票缴款后 发票作废电子税务局可以办理退税么
老师好,请问在电子税务局申请的代开增值税专用发票如果开错了,要作废是得去注册地税务局办理吗?那税金怎么退呢?
公对私 私代开增值税发票后 不需要了 要作废 去了税务局作废后 需要电子税务局申报 才能退代开增值税 如何申报
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
哦 这是税务局代开的,要怎么处理冲红呢
您好,好的,现在税务局只代开个人的 1.电子税务局新版登录,点击【自然人业务】。登录成功后,点击【我要办税】-【发票使用】-【数电票-【代开增值税红字发票】-【申请代开】,进入【红字发票代开业务】界面 2.发起红字发票信息确认单。点击【红字发票确认信息申请】发起红字发票信息确认单 【红字发票确认信息申请】界面可查询到自然人开具和接受的数电票信息。 ●点击【预览票据】可以查看数电票全票面要素信息。 ●点击【选择】按钮进入红字确认单信息确认页面。 在页面上选择冲红原因。确认无误后,点击【提交】。 注意:提交成功后原蓝字发票被锁定,不允许再进行入账或推送。 无需对方确认的红字信息确认单直接提交税务人员进行审核。 3.税务机关审核通过后代开红字发票开具成功,销售方和购买方可通过电子发票服务平台【红字发票代开业务】页面中的【红字发票记录】查询已经开出的红字发票。注意:红字申请是由原蓝字发票的应税行为发生地主管税务机关进行审核。
是小规模申请代开的专票
您好,咱省还给公司代开呀,我们早就不行了 本省电子税务局,选择“我要办税”,进入“代开增值税专用发票”或“代开增值税普通发票”,申请代开红字发票。