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请问 支付项目工人的工资借支应该如何做账务处理? 需要做计提吗?

2024-04-10 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 16:27

借:其他应收款 贷:银行存款 以后发工资时扣回

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快账用户5662 追问 2024-04-10 16:46

好的,请问需要给他们申报个税吗 我们是按月给他们发生活费

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齐红老师 解答 2024-04-10 16:51

计提了工资就得申报个税,可以发生生活费的

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快账用户5662 追问 2024-04-10 16:58

借:其他应收款 贷:银行存款 做这个分录是不是不可以抵扣成本呀

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齐红老师 解答 2024-04-10 16:59

这个不涉及损益,怎么抵成本呢?

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快账用户5662 追问 2024-04-10 17:02

我们想低成本 可以放在 借管理费用 贷应付职工薪酬吗 然后实际支付 借应付职工薪酬 贷银行存款?

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:03

你那个是正常的计提工资,不是抵他欠公司的账

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快账用户5662 追问 2024-04-10 17:15

是的 就是正常的做工资薪金申报,因为他们每个人每年的工资还没6万

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:22

工资正常计提,只是发工资时扣借款

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快账用户5662 追问 2024-04-10 17:23

就是说 我可以不每个月申报是波 计提还是 借 管理费用 贷应付职工薪酬吗?

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:26

他以前是预支了,现在是你每月按扣除的预支工资申报个税

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快账用户5662 追问 2024-04-10 17:27

是的 工资会在借支里面扣

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:28

对了呀,就那样处理就完事了

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快账用户5662 追问 2024-04-10 17:54

那就是和正常的工资一样的做计提和发放是波 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 但是没有给他们买社保,没有举报的话,应该没有问题吧

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:55

借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬  贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资

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快账用户5662 追问 2024-04-10 17:58

借 应付职工薪酬 贷 银行存款 发生活费 其他应收款-预支的工资 我们就每个月给他们发生活费,为什么要挂在其他应收款呀 什么时候挂在其他应收好些呢 年底嘛

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齐红老师 解答 2024-04-10 17:59

是扣除他借支款,你不想扣就不做

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快账用户5662 追问 2024-04-10 18:00

贷是 银行存款或者其他应收是这样吗

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齐红老师 解答 2024-04-10 18:02

不是或者你需要扣预支的就做其他应收,不需要扣就删除那个科目

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借:其他应收款 贷:银行存款 以后发工资时扣回
2024-04-10
你好,借工程施工,贷应付职工薪酬
2024-04-12
你好,是这样子的,要么就跟公司签订了合同,要么就没有签合同。你确定一下,签订了合同的就得买社保,没签订合同的就得要开劳务发票。
2024-04-09
计入工程施工-直接费用-机械使用费
2024-04-09
支付厂房租赁费和物业费时,先借记“预付账款”或“管理费用”,贷记“银行存款”。收到发票后,冲销预付款,再借记“管理费用”,贷记“预付账款”。是否摊销视合同规定,如需摊销,每月借记“管理费用”,贷记“预付账款”。
2024-09-20
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