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老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了

2024-04-10 11:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 11:37

一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入

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快账用户9085 追问 2024-04-10 12:03

老师,做账我是按照发票金额来的,申报的时候,这里应该是四舍五入产生的分歧,除了调账,申报表哪里可以修改一下嘛

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齐红老师 解答 2024-04-10 12:23

可以修改的,税局只是提供便捷取数,不是不可以改

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一个方法就是去调账,把那个3分钱从应交税费调到主营业务收入
2024-04-10
专票正数和负数合计填写在第一行和第二行
2024-04-01
同学你好 这个要减去的
2022-10-09
同学你好 按照对应的税率填写就可以了
2023-04-11
就是写发票上的税额就可以的
2022-03-23
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